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[多选题]

在以下有关内部控制与审计证据特性的说法中,正确的是()。

A.内部控制的健全、有效性影响审计证据的充分性,确切地说,内部控制的健全、有效程度与审计证据的数量成反向变动关系

B.通常,注册会计师应当从控制测试与实质性测试两方面考虑审计证据的相关性,内部控制的健全、有效性影响审计证据的相关性

C.内部控制健全、有效性影响审计证据的可靠性,一般而言,来自健全、有效的内部控制的审计证据具有更高的可靠性

D.内部控制的健全、有效性全面影响审计证据的特性

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更多“在以下有关内部控制与审计证据特性的说法中,正确的是()。”相关的问题

第1题

7、关于了解内部控制,以下说法中,不恰当的是()。

A.内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险

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第2题

以下说法不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证。

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计。

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关。

D.适当的审计证据。

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第3题

1、对企业内部控制审计中控制测试的时间安排,以下说法中正确的有()。

A.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

B.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,注册会计师应当每三年至少测试一次

C.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

D.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况。

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第4题

以下有关审计证据可靠性的说法中,正确的是()。

A.审计证据的相关性与可靠性成同向变动

B.应收账款函证回函比顾客对账单回函可靠

C.设计合理、执行有效的内部控制有助于提高审计证据的可靠性

D.相互印证的审计证据比相互矛盾的审计证据更可靠

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第5题

根据材料回答 33~36 题:A注册会计师是X公司财务报表审计业务的项目合伙人。在执行审计业务过程中,A注册会计师需要获取充分、适当的审计证据。请代为做出正确的专业判断。第 33 题 以下有关审计证据充分性与适当性的说法中,正确的是()。

A.设计合理、执行有效的内部控制有助于提高审计证据的相关性

B.相关且可靠的审计证据有助于降低审计证据充分性的数量界限

C.测试自动化控制比测试人工控制所需的审计证据数量更低

D.使用实质性分析程序比细节测试获取的审计证据的相关性更低。

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第6题

1、以下说法不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证。

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计。

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关。

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据。

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第7题

10、以下说法不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证。

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计。

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关。

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据。

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第8题

下列有关内部控制审计中控制测试的时间安排的说法中,错误的是()。

A.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,通常还需要对其实施前推程序

B.注册会计师可以在某些方面利用以前审计中获取的有关控制运行有效性的审计证据

C.与所测试的控制相关的风险越高,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据

D.注册会计师执行内部控制审计业务旨在对基准日内部控制有效性出具报告

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第9题

下列有关整合审计的说法中,错误的是()。

A.注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计

B.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对财务报表发表的意见

C.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

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第10题

下列说法中不正确的是()。

A.内部控制只能为财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.适当的审计证据

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