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[主观题]

下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是()

A审计委员会应负责监督内部审计部门的工作

B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘

C内部审计师或者内部审计的管理者应该直接且定期向董事会报告

D确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一

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更多“下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是()”相关的问题

第1题

下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有()。

A.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务

B.内部审计师或内部审计的管理者或董事应直接且定期向董事会报告

C.审计委员会的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率

D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

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第2题

确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。

A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性

B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘

C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任

D.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划

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第3题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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第4题

审计委员会与内部审计属于企业的内部控制,是环境建设的保障机制,用于审计内部控制执行的效果。()
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第5题

下列关于审计管理委员说法正确的有()。

A.在董事会下设立审计委员会

B.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

C.审议批准监事会或者监事的报告

D.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

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第6题

审计委员会与审计师(无论内部还是外部)之间的单独会晤之目的何在?()

A.获取对CFO的私人评价

B.使得审计师可以在管理层不在场的情况下向审计委员会反映问题

C.便于审计委员会为更低的审计收费向外部审计师施压

D.加强审计委员会对管理团队的独立性

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第7题

A集团公司为完善组织结构,日前在董事会下设了各个专门委员会,包括绩效委员会、审计委员会等,但该公司董事长仍对相关专业委员会的职能以及与内部或外部的关系感觉迷惑。其中,关于审计委员会与外聘审计师之间关系他提出如下的理解,其中正确的有()。

A.审计委员会批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬

B.审计委员会批准外聘审计师的业务条款

C.审计服务的报酬由企业财务部门决定,并通报审计委员会

D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策

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第8题

下列关于审计委员会的说法不正确的是()。A.审计委员会每年应至少与内外部审计师会面一次B.审计委

下列关于审计委员会的说法不正确的是()。

A.审计委员会每年应至少与内外部审计师会面一次

B.审计委员会讨论审计相关事宜,管理层也需要出席

C.审计委员会的内部不同意见应在董事会解决

D.管理层对审计委员会有告知义务

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第9题

下列关于抽样审计的说法正确的是()。

A.抽样审计的优点在于其审计效率较高,相应的审计成本也较详细审计低很多

B.抽样审计的缺点是其审计结论会与被审计单位的实际情况存在一些差异,如果这种差异超过可容忍的范围,就将影响审计结论的正确性

C.抽样审计用于小型的企事业单位,以及因被审计单位存在严重经济问题所进行的专案审计等

D.抽样审计适用于规模大、业务复杂、会计资料多、管理基础工作好、内部控制制度较完善的单位

E.抽样审计就是局部审计

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第10题

下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象的有()

A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理的小额舞弊行为

B.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误导致的重大错报

C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位的内部控制在运行过程中未能发现该错报

D.被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效

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