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[主观题]

某审计人员正在对H公司的应付账款项目进行审计。根据需要,该审计人员决定对H公司表2中的四个明

细账户中的两个进行函证。

表2明细账户表

单位:元

某审计人员正在对H公司的应付账款项目进行审计。根据需要,该审计人员决定对H公司表2中的四个明细账户中

要求:(1)该审计人员应选择哪两家供货公司进行函证?为什么?

(2)假定上述四家公司均为H公司的购货人,上表中后两栏分别是应收账款年末余额和本年度销货总额,该审计人员应选择哪两家公司进行函证?为什么?

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更多“某审计人员正在对H公司的应付账款项目进行审计。根据需要,该审计人员决定对H公司表2中的四个明”相关的问题

第1题

某审计人员正在对H公司的应付账款项目进行审计。根据需要,决定对H公司下列四个明细账户中的两个进行函证:

应付账款年末余额本年度供货总额
A公司42650元66100元
B公司2880000元
C公司85000元95000元
D公司289000元3032000元

是问:

(1)该审计人员应选择哪两家公司进行函证?为什么?

(2)假定上述四家公司均为H公司的购货人,上表中后两栏分别是应收账款年末余额和本年销货总额,审计人员应选择哪两家公司进行函证?为什么?

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第2题

某注册会计师正在对H公司的应付账款项目进行审计。根据需要,该注册会计师决定对H公司下列四个明
细账户中的两个进行函证:

应付账款年末余额本年度供货总额

A公司71650元66100元

B公司——1320000元

C公司35000元95000元

D公司129000元1084000元

试问:(1)该注册会计师应选择哪两家公司进行函证?为什么?(2)假设上述四家公司均为H公司的购货人,上表中后两栏分别是应收账款年末余额和本年销货总额,该注册会计师应选择哪两家公司进行函证?为什么?

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第3题

某注册会计师在对H公司的应付账款进行审计。根据需要,该注册会计师决定对H公司下列四个明细账(见表9-1)中的

某注册会计师在对H公司的应付账款进行审计。根据需要,该注册会计师决定对H公司下列四个明细账(见表9-1)中的两个进行函证。

表9-1 H公司应付账款明细账情况汇总表单位:元

单位名称应付账款年末余额本年度进货总额
A公司3265056100
B公司1880000
C公司7500085000
D公司1890002032000

试问:

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第4题

注册会计师姬海霞正在对Q公司的应付账款项目实施实质性程序。在审计过程中,遇到了以下具体问题,请代为做出正确的专业判断。姬海霞通过()审计程序,可以查找Q公司未入账的应付账款。

A.审查资产负债表日收到,但尚未处理的购货发票

B.审查所有应付账款函证的回函

C.审查资产负债表日后一段时间内的现金支票存根

D.审查资产负债表日已入库,但尚未收到发票的商品的有关记录

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第5题

第 7 题 注册会计师刘某正在对郑州的光明钢铁工业总公司进行审计,他在了解与评估光明公司的内部审计工作时,不属于考虑的因素有()

A.内部审计人员的独立性

B.内部审计的职责范围

C.相关领域的风险和重要性水平

D.内部审计人员应有的职业水平

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第6题

根据材料回答 4~8 题。丙注册会计师是C公司2008年度财务报表审计的项目负责人,在审计过程中,需对负责应收、应付账款项目审计的助理人员提出的相关函证问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。第 4 题 在对询证函的以下处理方法中,正确的是()。

A.在粘封询证函时未进行统一编号

B.寄发询证函,并将重要的询证函复制给甲公司进行催收货款

C.有10封询证函直接交给甲公司的业务员,由其到被询证单位盖章后取回

D.询证函要求被询证单位将原件盖章后直接寄至会计师事务所

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第7题

A和B注册会计师正在对C公司的销售与收款循环进行审计,针对助理人员提出的下列问题代注册会计师判断。一般情况下,注册会计师应选择以下项目作为函证对象()。

A.账龄较长且金额较大的项目

B.与债务人发生纠纷的项目

C.交易频繁但期末余额较小甚至余额为零的项目

D.可能产生重大错报或舞弊的非正常的项目

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第8题

A注册会计师负责审计x公司2011年财务报表。在对x公司的应付账款项目进行审计时,根据需要,决定对x
公司下列四个明细账户中的两个进行函证:A注册会计师负责审计x公司2011年财务报表。在对x公司的应付账款项目进行审计时,根据需要,决定对x要求: (1)针对应付账款,A注册会计师拟实施分析程序识别和评估其重大错报风险,分析程序的内容有哪些? (2)A注册会计师应选择哪两位供应商进行函证?为什么?

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第9题

根据材料回答 11~17 题。A注册会计师是甲公司2008年度财务报表审计的项目负责人,在审计过程中,需对负责应收、应付账款项目审计的助理人员提出的相关函证问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。第 11 题 在对询证函的以下处理方法中,正确的是()。

A.在粘封询证函时未进行统一编号

B.寄发询证函,并将重要的询证函复制给甲公司进行催收货款

C.有10封询证函直接交给甲公司的业务员,由其到被询证单位盖章后取回

D.询证函要求被询证单位将原件盖章后直接寄至会计师事务所

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第10题

A注册会计师作为XYZ股份有限公司2009年度财务报表审计的项目负责人,正在对助理人员编制的采购与付款循环的有关审计工作底稿进行复核,需要对有关问题作出专业判断。XYZ公司对采购与付款内部控制监督检查的主要内容中不包括()。

A.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为

B.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

C.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付

D.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象

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