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[多选题]

审查据以产生会计资料的内部控制与检查会计资料本身相比可以()。

A.节约时间

B.提高审计工作质量

C.提高效率

D.提供绝对保证

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更多“审查据以产生会计资料的内部控制与检查会计资料本身相比可以()。A、节约时间B、提高审计工作质量C”相关的问题

第1题

对稽查对象的会计报表、会计账簿、会计凭证等有关资料进行系统审查,据以确认稽查对象缴纳税款的真实性和准确性的一种方法是指()。
对稽查对象的会计报表、会计账簿、会计凭证等有关资料进行系统审查,据以确认稽查对象缴纳税款的真实性和准确性的一种方法是指()。

A、对比分析方法

B、调查验证方法

C、实地检查方法

D、账务检查方法

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第2题

最不可能被视为内部控制目标的是()。

A.保护资产安全

B.侦查管理人员的诈欺行为

C.激励对管理政策的遵守

D.检查会计资料的正确性与可靠性

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第3题

7、最不可能被视为内部控制目标的是()。

A.保护资产安全 

B.激励对管理政策的遵守

C.侦查管理人员的诈欺行为

D.检查会计资料的正确性与可靠性

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第4题

内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,其范围主要包括哪些?()

A.财务会计

B.管理会计

C.内部控制检查

D.内部环境审查

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第5题

内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,其范围主要包括()。

A.财务会计

B.管理会计

C.内部控制检查

D.内部环境审查

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第6题

(四)根据资料回答13-15题:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度; (2)检查了从事会计工作

(四)根据资料回答13-15题:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;

(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;

(3)对该单位会计核算工作进行了检查。

第73题:按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第7题

下列有关顺查法的提法中,正确的有:

A.审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致

B.审计人员沿着原始凭证一记账凭证一会计账簿一财务报表的顺序进行审查

C.方法简单、易于掌握

D.审计过程全面细致,不容易遗漏错弊事项

E.适用于业务规模较大、内部控制较为健全的被审计单位

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第8题

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;(3)对该单位会计核算工作进行了检查。按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第9题

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为: (1)检查

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:

(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;

(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;

(3)对该单位会计核算工作进行了检查。

要求:根据资料回答13-15题:

13、按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第10题

下列各项中,单位负责人为抓好本单位会计职业道德建设,可以采取的措施有()。

A.严格审查拟聘用会计人员的职业记录和诚信档案

B.加强单位内部控制制度建设

C.定期组织会计职业道德培训

D.检查会计职业道德遵循情况

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