题目
A.确保现金及银行存款收付的合法、合理和正确
B.确保现金及银行存款收付的适当和及时
C.职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理
D.现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效
E.现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行
第1题
A.落实货币资金的经管责任
B.保证货币资金的安全
C.真实、完整地提供货币资金的会计信息
D.促进生产经营业务的正常运行
E.完善公司治理结构
第2题
A.保证商品安全完整
B.保证销售业务顺畅有效地进行
C.保证货款的及时收回及货币资金的安全完整
D.确保销售与收款业务的真实与合法
E.保证销售退回、折扣与折让手续齐备,记录真实完整
第5题
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401
第9题
A.货币资金收支要有合理、合法的凭据
B.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
C.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行
D.加强对货币资金收支业务的内部审计
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