题目
A.财务部职员未经授权挪用企业资金
B.董事长一人大权独揽
C.财务部经理兼任内部审计部门负责人
D.采购部经理与业务员合谋虚报采购金额
第2题
A.五目标:合规、资产、报告、经营、战略
B.五原则:全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益
C.五要素:内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
D.五十条:7章(总则+五要素+附则)
第3题
A.内部环境. 风险评估. 控制活动. 信息与沟通以及内部监督
B.控制环境. 保管记录. 控制活动. 信息与沟通以及监察
C.控制环境. 风险评估. 控制活动. 信息与沟通以及监察
D.控制环境. 风险评估. 控制结构. 信息与沟通以及监察
第4题
A.企业是本单位风险管理的责任主体,负责建立制度体系和组织运行体系,全面落实风险管理工作,实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险,遵守并落实风险管理政策、制度,兼顾业务经营目标实现和相关风险管控,主动与风险管理职能部门沟通,并报告风险管理信息,承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门,负责牵头制定风险管理政策、制度及标准,督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营,独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门,负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查,并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
第9题
A.风险评估
B.控制活动
C.信息与沟通
D.内控评价
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