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[主观题]

()存有近年来全行主要内外部监督检查数据,并进行了标准化的数据处理。A.计算机审计监控分析系统B.

()存有近年来全行主要内外部监督检查数据,并进行了标准化的数据处理。

A.计算机审计监控分析系统

B.反洗钱系统

C.运营集中监管平台

D.内控合规管理信息系统

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更多“()存有近年来全行主要内外部监督检查数据,并进行了标准化的数据处理。A.计算机审计监控分析系统B.”相关的问题

第1题

内控合规管理信息系统积累了全行自()年至今的检查监督数据。A.2009B.2010C.2011D.2012

内控合规管理信息系统积累了全行自()年至今的检查监督数据。

A.2009

B.2010

C.2011

D.2012

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第2题

基金代销业务必须全部纳入事后监督和检查辅导的范围。监督工作必须涵盖 证券投资基金销售的主要工作环节,主要内容包括()

A.基金代销业务的申请、购买环节

B.基金代销业务的销售推介环节

C.基金代销业务差错处理必须遵循严格授权、程序化管理的原则进行处理

D.监督和管理全行的客户资料数据,包括客户办理登记、注销和变更账户以及认 购、申购与赎回业务有关材料和基金投资人名册等

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第3题

会计集中作业中心要严格按照操作风险管理要求,主动识别、系统分析会计集中作业的风险点,持续监控风险变化,及时优化和改进控制措施,定期对关键风险点进行监督检查。其中主要风险包括:()

A.业务操作风险

B.内外部欺诈风险

C.系统事件风险

D.流程管理风险

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第4题

商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险,其主要职责包括:()

A.制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策;

B.通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度,确保全行的操作风险管理决策体系的有效性;

C.确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险;

D.确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督;

E.制定适当的奖惩制度,在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

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第5题

下列属于前台对公业务板块主要业务范围的是()。

A、法人类客户的营销、授信、信贷业务调查评估、贷后管理、产品推广和系统管理

B、审查审批信贷调查报告,研究制定基本信贷政策制度与办法

C、扎口管理全行市场风险、信用风险和操作风险

D、对业务运作的合规性进行管理、监督和检查

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第6题

关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中不正确的是()。 

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制。形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切 

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理 

D.外国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

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第7题

制度检查的方式有哪些()

A.自查

B.相互监督

C.专项检查

D.依据内外部投诉

E.内外部审计线索调查

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第8题

关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。A.发展和完善注册会计师审计制度,确
关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制,形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

D.我国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

E.以上说法均不正确

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第9题

对运营监督检查与内外部检查发现的运营问题强化整改和辅导。()
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第10题

中心金库负责全行现金的日常管理及监督、检查等工作()
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