题目
A.处理请购单
B.批准赊销信用
C.验收商品和劳务
D.开具销售发票
E.审批坏账的转销
第1题
以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:
A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立
B.向客户提供赊销信用要经过授权批准
C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件
D.对销售与收款业务进行独立检查
E.批准请购与采购部门相互独立
第2题
在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列做到恰当控制的是【】
A.在销售发生之前,赊销已经正确审批
B.对于赊销业务,未经赊销批准的销货一律不准发货
C.销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批
D.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,被审计单位采用集体决策方式
第4题
A.销售与批准赊销信用
B.批准销售退回与折让业务和记账业务
C.发送货物与记账业务
D.开具发票与批准销售业务
第5题
A.检查发运部门留存的所有发货凭单后是否均附有相应的销售发票
B.检查开具的销售发票是否均附有顾客订单、销售单及发货凭单
C.检查每笔赊销业务,确认是否将销售发票与汇款通知单一并交给顾客
D.检查每笔赊销业务,确认每张销售单是否均经信用管理部门批准
第8题
A.对于退货要加强实物控制,由仓库管理部门进行验收并填写验收报告和入库单
B.限制非授权人员接近各种记录和文件,防止伪造和篡改记录
C.限制非授权人员接近存货,货物的发出必须有经批准的销货单
D.赊销方式下,企业与客户之间的货款结算还包括应收票据,要加强对应收票据的实物控制,保管票据及经管现金与一般会计记录职责要分离
第9题
在销售与收款循环的审计中,审计师为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字。
A.订货单
B.发运单
C.销售单
D.销货发票
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