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[主观题]

A企业委托B企业代销商品一批,该批商品的含税价格为93600元,代销手续费为含税售价的5%,商品的

成本为50000元。A企业收到B企业的代销清单,内列商品销售额为81900元(含税),当即A企业开具增值税专用发票(增值税率为17%)。A企业收到代销单时编制的会计分录为()。

A.借:应收账款81900

贷:主营业务收入70000

应交税金——应交增值税(销项税额)11900

B.借:应收账款93600

贷:主营业务收入80000

应交税金——应交增值税(销项税额)13600

C.借:营业费用4095

贷:应收账款4095

D.借:主营业务收入4680

贷:应收账款4680

E.借:主营业务成本43750

贷:库存商品——委托代销商品43750

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第1题

A企业委托B企业代销商品一批,该批商品的含税价格为93600元,代销手续费为含税售价的5%,商品的成本为50000元。A企业收到B企业的代销清单,内列商品销售额为81900元(含税),当即A企业开具增值税专用发票(增值税率为17%)。A企业收到代销单时编制的会计分录为()。

A.借:应收账款81900贷:主营业务收入70000应交税金——应交增值税(销项税额)11900

B.借:应收账款93600贷:主营业务收入80000应交税金——应交增值税(销项税额)13600

C.借:营业费用4095贷:应收账款4095

D.借:主营业务收入4680贷:应收账款4680

E.借:主营业务成本43750贷:库存商品——委托代销商品43750

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第2题

2011年3月10日,甲企业委托乙单位代销一批商品,商品实际成本为。100万元,代销价格200万元(不含增值

2011年3月10日,甲企业委托乙单位代销一批商品,商品实际成本为。100万元,代销价格200万元(不含增值税)。4月1日收到乙单位的代销清单,委托代销的商品已全部销售,甲企业按委托代销商品价格的10%计提手续费。该批商品的增值税税率为17%,甲企业于4月20日收到代销全部款项。下列选项中,表述不正确的是()。

A.甲企业发出商品时,应借记“委托代销商品”1000000元,贷记“库存商品”1000000元

B.甲企业确认销售收入实现的时间是4月1日

C.甲企业收到代销清单时,借记“应收账款”2340000元,贷记“主营业务收入”2000000元和“应交税费——应交增值税(销项税额)”340000元

D.甲企业收到货款后,其账务处理为借记“银行存款”2340000元,贷记“委托代销商品”2340000元

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第3题

A企业委托B企业代销商品一批,该批商品的含税价格为93 600元,代销手续费为含税售价的5%,商品的成本为50000元。A企业收到B企业的代销清单,内列商品销售额为81 900元(含税),当即A企业开具增值税专用发票(增值税率为17%)。A企业收到代销清单时编制的会计分录为()。

A.借:应收账款 81 900 贷:主营业务收入 70 000 应交税金——应交增值税(销项税额) 11 900

B.借:应收账款 93 600 贷:主营业务收入 80 000 应交税金——应交增值税(销项税额) 13 600

C.借:营业费用 4 095 贷:应收账款 4 095

D.借:主营业务收入 4 680 贷:应收账款 4 680

E.借:主营业务成本 43 750 贷:库存商品——委托代销商品 43 750

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第4题

某商业企业(一般纳税企业)以不收取手续费方式代售商品一批,该商品适用增值税税率为17%,接受价为180000元,售价为200000元(不含增值税),采用售价金额核算。当月将该批商品全部售出,收到银行存款234000元,并收到委托方开具的增值税专用发票一张,注明价款180000元,增值税30600元,款项未付。下列关于结转该批代销商品成本所作的会计分录中,正确的有()。

A.借:主营业务成本、 200000 贷:受托代销商品 200000

B.借:主营业务成本 200000 贷:库存商品 200000

C.借:主营业务成本 180000 贷:库存商品 180000

D.借:主营业务成本 180000 贷:受托代销商品 180000

E.借:商品进销差价 20000 贷:主营业务成本 20000

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第5题

甲企业委托乙企业代销一批商品6 000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值

A.A.300 000

B.B.188 000

C.C.400 000

D.D.388 000

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第6题

H公司为增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为17%。该公司2007年度发生如下业务:(1)H公司
H公司为增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为17%。该公司2007年度发生如下业务:(1)H公司

H公司为增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为17%。该公司2007年度发生如下业务:

(1)H公司本年度销售给B企业一台设备,销售价款为80万元,H公司已开出增值税专用发票,并将提货单交与B企业,B企业已开出商业承兑汇票,商业汇票期限为3个月,到期日为次年3月5日。该设备的实际成本为50万元。

(2)H公司本年度委托甲商店代销商品一批,代销价款为150万元。本年度收到甲商店交来的代销清单,代销清单列明已销售代销商品的60%,甲商店按代销价款的10%收取手续费。该批商品的实际成本为90万元。

要求:根据以上资料编制H公司2007年度的会计分录。(单位:万元)

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第7题

A公司为增值税一般纳税企业,适用的企业所得税税率为33%,适用的增值税税率为17%。商品销
售价格中均不含增值税额。按每笔销售业务分别结转销售成本。2007年6月,A公司发生的经济业务及相关资料如下:

(1)向甲公司销售商品一批。该批商品的销售价格为1000000元,实际成本为750000元。商品已经发出,开具了增值税专用发票,并收到购货方签发并承兑的不带息商业承兑

汇票一张,面值1170000元。

(2)委托乙公司代销商品1000件。代销合同规定甲公司按已售商品售价的5%向乙公司支付手续费,该批商品的销售价格为500元/件,实际成本为250元/件。A公司已将该批商品交付乙公司。

(3)A公司月末收到了乙公司的代销清单。乙公司已将代销的商品售出400件,款项尚未支付给A公司。A公司向乙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确认了应向乙公司支付的代销手续费。

(4)以预收账款销售方式向丙公司销售商品一批。该批商品的销售价格为500000元,实际成本为300000元,提货单和增值税专用发票已交丙公司。按协议规定,上月预收货款200000元。本月发出商品时收到剩余的款项,存入银行。

(5)除上述经济业务外,A公司6月份有关损益类账户的发生额如下:(单位:元)

(6)计算本月应交所得税(假定A公司不存在纳税调整因素)。

要求:

编制A公司上述(1)至(4)和(6)项经济业务相关的会计分录(“应交税费”科目要求写出明细科目及专栏名称)。

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第8题

23、甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为l00元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2019年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的3%支付给乙企业手续费。甲企业5月应确认的销售收入为()元。

A.120000

B.180000

C.300000

D.339000

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第9题

甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为17%,2017年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的3%支付给乙企业手续费。甲企业2017年5月应确认的销售收入为()元。

A.400000

B.388000

C.300000

D.188000

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第10题

甲企业委托乙企业代销一批商品6 000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2019年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。甲企业2019年5月应确认的销售收入为元

A.300 000

B.188 000

C.400 000

D.388 000

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