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[单选题]

不属于企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制过程中需要关注的风险是()。

A.信息系统缺乏或规划不合理

B.系统灵敏度不高

C.系统开发不符合内部控制要求

D.系统运行维护和安全措施不到位

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第1题

根据《企业内部控制评价指引》,企业组织开展信息与沟通评价,应当对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的时效性等进行认定和评价。()
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第2题

在()环节,要将企业的业务流程、内控措施、权限配置、预警指标、核算方法等固化到信息系统中A信息系

在()环节,要将企业的业务流程、内控措施、权限配置、预警指标、核算方法等固化到信息系统中

A信息系统的开发建设

B信息系统内部控制

C信息系统实施

D信息系统管理

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第3题

企业通过利用信息系统实施内部控制需要关注很多风险,其中不包括()。

A.信息系统缺乏或规划不合理

B.系统开发不符合内部控制要求

C.系统运行维护和安全措施不到位

D.信息系统开发时间过长

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第4题

企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。

A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制

C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行

D.企业未能指定专门机构对信息系统建设实施归口管理,明确相关单位的职责权限,建立有效工作机制

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第5题

现阶段,信息系统实施内部控制主要问题不包括()。

A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制

C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行

D.信息系统规划合理

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第6题

信息系统的关键风险主要包括

A.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制

B.信息系统缺乏规划或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行

D.不准确,可能导致企业遭受处罚,带来声誉损失和财产损失

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第7题

以下哪个不能体现信息系统的重要性()。

A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下。

B.系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控

C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行

D.信息系统的维护不重要

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第8题

下列表述正确的有()。

A.会计电算化是指以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用

B.会计软件包括一组指挥计算机进行会计核算与管理工作的程序、存储数据以及有关资料

C.会计信息化是指企业利用计算机、网络通信等现代信息技术手段开展会计核算,以及利用上述技术手段将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程

D.会计信息系统是指利用信息技术,将内部资源和外部资源进行有机结合,实现四流合一的系统

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第9题

以下有关信息的说法中,有误的一项是()

A.数据是指根据经验、观察、实验、计算机内部程序以及一组假设条件所收集到的事实集合体

B.因为信息是经过加工处理以后的数据,对于使用者来说信息不如数据有意义

C.信息技术和信息系统的关键是向管理层提供所需的合适种类和数量的信息,以帮助管理者选择、执行和控制其经营战略

D.信息的可用性、及时性以及质量已成为企业成功的重要要素

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第10题

会计信息是反映企业财务状况、经营成果以及资金变动的财务信息,是记录会计核算过程和结果的重要
载体。会计信息系统(AIS)是一种专门用于会计业务处理的应用软件,是属于管理信息系统中的财务管理子系统,以账务核算为核心进行账务处理,并且设计工资核算、固定资产核算、成本核算、材料核算、销售核算等专项核算内容,有财务情况分析、预测和决策分析、资金管理分析、内部经济核算管理分析等内容。

1.会计是一个信息系统,它只向利害攸关的各个方面传递以财务信息为主的()。

A、经济效益

B、经济活动

C、经济分析

D、经济信息

2.编制会计报表是()信息。

A、分类

B、取得

C、汇总

D、反馈

3.在时间层面上,企业按照三个步骤进行全面预算管理,以下哪一个不属于这三个步骤()。

A、事前计划

B、事中控制

C、事后分析

D、事后总结

4.会计信息系统的业务处理过程,是以()为基础。

A、财务子系统

B、购销存业务处理

C、管理决策子系统

D、总账系统

5.会计信息系统的业务处理过程,是以()核心。

A、财务子系统

B、购销存业务处理

C、管理决策子系统

D、总账系统

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第11题

4月开始,三泰集团内部审计部联合管理咨询公司组成内部控制项目组(),依据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》等有关规定,对三泰集团控股的三泰公司信息系统内部控制进行设计。 项目启动前,三泰集团整体规划不健全,有规划的部分也存在不少不合理之处,这是企业形成信息孤岛的一个隐患,有可能会使企业因重复建设而导致资源浪费。三泰当前所使用的系统授权管理不当,不符合内部控制要求,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。而且系统运行维护和安全措施不到位,信息泄露或毁损现象时有发生,导致系统无法正常运行。 项目组对识别出来的风险点认真分析和评估后,确定新的信息系统在以下几个方面尤为关注:一是职责分工、权限范围和审批程序明确规范,机构设置和人员配备科学合理,重大信息系统开发与使用事项审批程序;二是信息系统开发、变更和维护流程;三是访问安全制度,操作权限、信息使用、信息管理制度的有效性,硬件管理和审批程序的合理性。 要求: 根据材料,总结出三泰集团信息系统内部控制的风险点和关键控制点,并尝试提出一些相应的控制措施。

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