题目
A.员工素质
B.风险评估
C.组织结构
D.控制活动
第1题
A.控制环境
C.控制活动
D.信息与沟通
第2题
A.风险评估
B.控制活动
C.内部监督
第3题
D.监控
第4题
A.授权
B.业绩评价
C.风险评估
D.职责分离
第5题
C.风险评估过程
D.对控制的监督
第6题
A.不相容岗位相互分离
B.会计控制
C.内部授权审批控制
D.预算控制
第7题
第8题
B.信息与沟通
C.控制环境
第9题
第10题
A.审计委员会定期了解财务数据
B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况
C.注册会计师对年度财务报表进行审计
D.内部审计人员对控制实施风险评估
第11题
A.与内部环境相关的控制
B.针对董事会、经理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制
C.企业重要原材料采购的内部控制
D.对内部信息传递和财务报告流程的控制
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