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[单选题]

了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

答案
穿行测试
更多“了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是()。”相关的问题

第1题

3.持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第2题

被审计单位设置审计委员会,属于内部控制中的“对控制的监督”要素。
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第3题

关于审计程序的下列说法中正确的是()。

A.控制测试是财务报表审计中必须执行的程序

B.风险评估是财务报表审计中必须执行的程序

C.在了解被审计单位的内部控制时,需要了解内部控制的执行是否有效

D.对所有财务报表项目都应当执行实质性程序

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第4题

对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度。主要是评价控制的设计,但不需要确定其是否得到执行。()
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第5题

了解被审计单位内部控制的基本内容包括()

A.控制环境和控制活动

B.风险评估过程

C.信息系统与沟通

D.对控制的监督

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第6题

【判断题】注册会计师无须了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。

A.Y.是

B.N.否

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第7题

【判断题】4.注册会计师无需了解被审计单位所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。()

A.Y.是

B.N.否

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第8题

【单选题】下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是()。

A.相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素

B.被审计单位对会计政策的选择和运用

C.对被审计单位财务业绩的衡量和评价

D.被审计单位的内部控制

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第9题

10.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与 相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。
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