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[主观题]

一般控制审计是对信息系统整体环境控制的审计。

答案
是否建立了适当的保护措施,以防止未经授权接触文件.记录和资产?会计系统中的数据是否与实物资产定期核对?是否由适当层次的管理层对差异进行调查,并及时采取适当的纠正措施?被审计单位的主要经营活动是否都有必要的控制政策和程序
更多“一般控制审计是对信息系统整体环境控制的审计。”相关的问题

第1题

了解被审计单位内部控制的基本内容包括()

A.控制环境和控制活动

B.风险评估过程

C.信息系统与沟通

D.对控制的监督

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第2题

2.()设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第3题

内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()
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第4题

环境证据是指对被审计单位产生影响的各种环境事实,()不属于环境证据。

A.被审计单位管理人员的素质

B.各种管理条件和管理水平

C.被审计单位管理当局的声明书

D.被审计单位内部控制情况

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第5题

1.下列各项中,不属于控制环境要素的是()

A.被审计单位的人力资源政策与实务

B.被审计单位的组织结构

C.被审计单位管理层的理念

D.被审计单位的信息系统

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第6题

在内部控制审计中,注册会计师应当()

A.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

B.对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,增加描述段予以披露。

C.对非财务报告内部控制发表审计意见

D.对合规目标的内部控制发表审阅意见

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第7题

对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度。主要是评价控制的设计,但不需要确定其是否得到执行。()
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第8题

现代审计是建立在内部控制研究评价基础上的抽样审计,但对内部控制的依赖及对审计抽样的运用均非强制性的。如果注册会计师因为依赖内部控制或运用审计抽样而未能查出会计报表中的错报,则应承担法律责任。()
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第9题

信息系统运行审计是对信息系统支持的业务或业务数据审计,检查其正确性和真实性。
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第10题

《中国注册会计师审计准则第1121号——对财务报表审计实施的质量控制》用于规范会计师事务所层面的质量控制。
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