题目
A.控制活动
B.对控制的监督
C.控制环境
D.信息系统与沟通
第4题
A.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
B.对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,增加描述段予以披露。
C.对非财务报告内部控制发表审计意见
D.对合规目标的内部控制发表审阅意见
第5题
A.内部控制环境
B.会计系统
C.控制程序
D.控制活动
第8题
A.被审计单位管理人员的素质
B.各种管理条件和管理水平
C.被审计单位管理当局的声明书
D.被审计单位内部控制情况
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