题目
A.保护财产物资的安全完整和有效使用
B.杜绝舞弊,保证会计及其他信息资料的真实可靠
C.促进工作效率的提高和经营目标的实现
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
第2题
下列各项中,属于内部控制作用的有:
A.保护财产物资的安全完整
B.增加会计资料的可信性
C.杜绝错误和舞弊的发生
D.促进经营目标的实现
E.保证审计人员将控制风险降低为零
第4题
下列各项中,注册会计师应该发表否定意见的是()。
A财务报告内部控制存在一项或多项重要缺陷
B财务报告内部控制存在一项重大缺陷
C财务报告内部控制存在多项重大缺陷
D注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的
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