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[单选题]

内部审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该:

A.安排内部审计人员;

B.制定初步审计目标;

C.编制审计工作方案;

D.实施现场工作。

答案
制定初步审计目标
更多“内部审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该:”相关的问题

第1题

内部审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该:

A.安排内部审计人员;

B.制定初步审计目标;

C.编制审计工作方案;

D.实施现场工作。

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第2题

假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员:

A.每位掌握了处理所有业务所需技能的内部审计师

B.没有经验的人员,并按组织希望的方式培训他们;

C.拥有会计学学位的人员,由于多数内部审计工作与会计学有关;

D.从整体上拥有开展内部审计活动的职责所需的知识和技能的内部审计师。

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第3题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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第4题

内部审计师在开展初步调查时发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。业务客户非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在其有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大问题的领域。以下哪项审计反应是不恰当的:

A.将该业务安排在审计进度表上,并与管理层讨论是否需要及时完成该项业务;

B.考虑所涉及领域内的相关风险;若风险很高,则继续进行审计;

C.鉴于业务客户已同意采取建设性的行动,考虑在不提交所需审计报告的情况下结束该审计;

D.与业务客户合作将这项业务安排在审计进度表上,并在审计期间更深入地关注这个重大的问题,并关注业务客户的反应。

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第5题

内部审计师在开展初步调查时发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。业务客户非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在其有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大问题的领域。以下哪项审计反应是恰当的:

A.将该业务安排在审计进度表上,并与管理层讨论是否需要及时完成该项业务;

B.考虑所涉及领域内的相关风险;若风险很高,则继续进行审计;

C.鉴于业务客户已同意采取建设性的行动,考虑在不提交所需审计报告的情况下结束该审计;

D.与业务客户合作将这项业务安排在审计进度表上,并在审计期间更深入地关注这个重大的问题,并关注业务客户的反应。

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第6题

【单选题】下列关于注册会计师审计与内部审计的关系表述正确的为()。

A.内部审计与注册会计师审计共同构成了我国的现代审计体系

B.注册会计师的独立性强于内部审计人员的独立性,内部审计人员受聘于本单位,因此不具有独立性

C.内部审计报告须对外公开

D.两者的审计方式不同,注册会计师审计是受托进行

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第7题

下列()属于注册会计师确定是否利用以及多大程度上利用内部审计工作的前提。

A.内部审计人员是否能够保持应有的独立性

B.内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的

C.内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响

D.内部审计人员在被审计单位中的地位和影响

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第8题

在审计的哪个阶段,内部审计师进行审计人员的分配。

A.审计计划阶段

B.审计实施阶段

C.审计报告阶段

D.后续审计阶段

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第9题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下: 1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。 2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。 3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。 4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内
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