题目
A.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决
B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
D.复杂性及风险状况而有所不同
第1题
A.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决
B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
D.复杂性及风险状况而有所不同
第2题
A.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决
B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
D.复杂性及风险状况而有所不同
第3题
A.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决
B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
D.复杂性及风险状况而有所不同
第4题
A.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决
B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
D.复杂性及风险状况而有所不同
第5题
A.在审计的基础上对财务报表发表审计意见
B.按审计准则要求出具审计报告,对财务报表的真实性、合法性负责
C.注册会计师的审计意见只能合理保证财务报表使用者确定已审财务报表的可信赖程度
D.完整
第7题
A.复核审计工作底稿有助于提高审计质量
B.审计质量与审计风险之间存在反向关系
C.审计质量管理的重点是对审计结果的管理
D.不同审计人员的质量管理责任未必相同
第8题
A.复核审计工作底稿有助于提高审计质量
B.审计质量与审计风险之间存在反向关系
C.审计质量管理的重点是对审计结果的管理
D.不同审计人员的质量管理责任未必相同
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