更多“长江股份有限公司(以下简称长江公司)为增值税一般纳税人,购买和销售商品适用的增值税税率为13%。12月1日,长江公司从外地购入甲材料1000公斤,增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为…”相关的问题
第1题
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20×9年4月1日向乙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的价格为200万元,增值税税额为26万元,该批商品的实际成本为100万元。双方所签协议中规定,甲公司应在20×9年8月31日以不含增值税的价格210万元购回所售商品。商品已发出,货款已收到。甲公司发出商品时计入其他应付款的金额为()万元。
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第2题
甲公司系增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为16%。2019年1月1日,甲公司与乙公司签订合同,合同约定,甲公司向乙公司销售2 000件商品,单位价格500元。同日,甲公司将该批商品的控制转移给乙公司,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为1 000 000元、增值税税额为160 000元。合同约定,乙公司应于2019年4月1日前付款。甲公司该批商品的单位成本400元。为了鼓励客户早日付款,甲公司给出不包含增值税的现金折扣条件为:3/20、2/40、1/60、n/90。乙公司在2019年2月6日付款。 要求: (1)编制甲公司2019年1月1日确认销售收入时的会计分录。 (2)编制甲公司2019年1月1日结转销售商品成本的会计分录。 (3)编制甲公司2019年2月6日收款时的会计分录。
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第3题
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×16年11月1日,对外销售M商品20 000件,每件不含增值税销售价格为15元,给予10%的商业折扣,符合收入确认条件。下列各项中,该企业销售商品会计处理正确的是()。 A. B. D.
A.确认应交税费3.9万元
B.确认主营业务收入27万
C.确认管理费用3万元
D.确认财务费用3万元
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第4题
甲电子设备公司为增值税一般纳税人。本月销售一批产品,含增值税价格45.2万元,由于购买数量多,甲电子公司给予购买方9折优惠,已知增值税税率为13%。甲电子公司当期应确认销项税额()万元。
A.4.68
B.5.2884
C.5.876
D.5.2
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第5题
甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为17%。 2016年8月1日,向乙公司销售某商品1 000件,每件标价0.2万元,实际不含增值税额售价180万元、增值税30. 6万元,已开出增值税专用发票,商品已交付给乙公司。为了及早收回货款,甲公司在合同中规定的现金折扣条件为:2/10, 1/20, n/30。 2016年8月19日,甲公司收到款项的金额为()万元。
A.210.6
B.208.8
C.204.93
D.207
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第6题
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日对外销售一批商品,开具增值税专用发票上注明的金额为50万元,增值税税额为6.5万元。代购货单位垫付相关的运费3万元,增值税税额0.27万元。甲公司因销售该批货物收取的包装物押金10万元,款项尚未收到。则甲公司因销售该批商品确认的应收账款的金额为()万元。
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第7题
2、公司为增值税一般纳税人,2018年8月销售钢材一批,含税销售额为9360元,税率 16%,计算该公司8月增值税销项税额。
A.1591.2
B.1291
C.1000
D.2040
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第8题
某企业为增值税一般纳税人,2019年9月销售A产品给一般纳税人,取得不含税销售收入80000元;销售B产品给小规模纳税人,取得价税合计款共11300元;外购原材料价款为30000元,取得增值税专用发票上注明的税额为3900元;外购电力若干千瓦时,增值税专用发票上注明税额2350元。请计算该企业本月应缴纳的增值税额。(A、B产品适用税率均为13%)
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第9题
某盐场为增值税一般纳税人,2016年2月自产液体盐100吨,其中60吨用于继续生产固体盐,剩余40吨以预收货款方式对外销售,不含税销售额共计5万元,当月收到预收款1万元,合同约定3月1日发出液体盐。当月将以液体盐生产的固体盐35吨全部对外销售,取得不含税销售额8万元。已知液体盐适用的资源税税额为3元/吨,固体盐适用的资源税税额为25元/吨。则下列表述正确的有()。
A.固体盐适用的增值税税率为13%
B.固体盐适用的增值税税率为17%
C.当月应缴纳增值税1.36万元
D.当月销售固体盐应缴纳资源税875元
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第10题
某企业(增值税一般纳税人)2020年12月将境内开采的原油200吨交由关联企业(增值税一般纳税人)对外销售,该企业原油平均每吨含增值税销售价格6215元,关联企业对外销售每吨含增值税价格6328元,当月全部销售。已知该企业开采原油适用的资源税税率为6%,该企业就此业务应缴纳资源税()元
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