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[单选题]

以下哪项不是内部审计部门的恰当职责?

A.检查公司政策的执行情况

B.根据公司使命的完成情况,评价管理层的业绩

C.就影响公司价格的因素开展研究

D.设计并落实恰当的控制措施

答案
设计并落实恰当的控制措施
更多“以下哪项不是内部审计部门的恰当职责?”相关的问题

第1题

下列各项中,内部审计部门的职能包括()。

A.协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施

B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策

C.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所

D.确保企业履行对外报告的义务

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第2题

控制活动是指被审计单位有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括()。

A.授权批准

B.业绩评价

C.实物控制

D.职责分离

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第3题

被审计单位内部或外部对财务业绩的衡量和评价可能对管理层产生压力,促使其采取行动改善财务业绩或歪曲财务报表。注册会计师应当了解被审计单位财务业绩的衡量和评价情况,考虑这种压力是否导致管理层采取行动,以至于增加财务报表发生重大错报的风险。在了解被审计单位财务业绩衡量和评价情况时,注册会计师在下列信息中不应关注的是()。

A.关键业绩指标

B.业绩趋势

C.预测、预算和差异分析

D.内部控制变化情况

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第4题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下: 1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。 2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。 3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。 4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内
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第5题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下: 1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。 2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。 3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。 4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内
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第6题

1.下列各项属于内部审计部门职能的有()。

A.协助董事会拟定公司合并、分立、解散的方案

B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策

C.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所

D.确保企业履行对外报告的义务

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第7题

1.下列各项属于内部审计部门职能的有()。

A.协助董事会拟定公司合并、分立、解散的方案

B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策

C.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所

D.确保企业履行对外报告的义务

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第8题

下列被审计单位销售与收款循环容易出现重大错报风险的有()。

A.A公司实施多元化战略,涉足多种行业,且根据客户自身情况制定特定的退货约定

B.B公司内部控制形同虚设,管理层凌驾于内部控制之上

C.C公司治理层为管理层制定高于同行业的收入增长指标

D.D公司未制定客户赊销信用政策

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第9题

下列被审计单位销售与收款循环容易出现重大错报风险的有()。

A.A公司实施多元化战略,涉足多种行业,且根据客户自身情况制定特定的退货约定

B.B公司内部控制形同虚设,管理层凌驾于内部控制之上

C.C公司治理层为管理层制定高于同行业的收入增长指标

D.D公司未制定客户赊销信用政策

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