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[主观题]

大数据审计下将对被审计单位总体进行分析,而且需要具有相关性思维。

答案
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第1题

内部审计的独立性指()

A.审计机构与被审计单位没有行政管理关系

B.审计机构与被审计单位之间不存在经费上的依附关系

C.审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告

D.审计机构与被审计部门同级

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第2题

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低。
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第3题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第4题

按照审计主体的不同,审计可以分为()。

A.注册会计师审计

B.国家审计

C.内部审计

D.环境审计

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第5题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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第6题

我国内部审计定义与国际内部审计实务框架中的定义完全相同。
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第7题

以下哪几项内容被视为内部审计的咨询服务?

A.流程设计服务;

B.协调业务;

C.培训业务;

D.合规性业务。

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第8题

8.非同一控制下企业合并中发生的与企业合并直接相关的费用,包括()。 A.为进行合并而发生的咨询费、审计费用 B.为进行合并而发生的法律服务费用 C.为进行企业合并发行的权益性证券相关的手续费、佣金 D.为进行企业合并发行的债券相关的手续费、佣金

A.为进行合并而发生的咨询费、审计费用

B.为进行合并而发生的法律服务费用

C.为进行企业合并发行的权益性证券相关的手续费、佣金

D.佣金

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第9题

ABC会计师事务所准备审计乙公司财务报表,其派出的审计项目组成员D曾在乙公司人力资源部负责员工培训工作,目前已经离开乙公司加入ABC会计师事务所。这种情况会影响审计独立性。
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第10题

内部审计如何发挥咨询功能?
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