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题目

[单选题]

179、某内部审计师因为原公司裁员而失业,在以前的公司工作时,该审计师善于钻研,进行了大量的研究来确定营销部门的最佳实践方法,由于大部分的研究工作是在家里,并且利用业余时间进行,他保留了许多资料并计划对新雇主营销部门深机计时使用。那么该内部审计师的行为

A.违反了《职业道德规范》行为规则中的保密原

B.违反了《职业道德规范》行为规则中的胜任原则

C.并不违反《职业道德规范》,因为旧雇主并没有反对应用于其他公司,如果旧雇主反对,则不可以

D.并不反《业道德规范》,因为业余的研究

答案
以上行为均不违反《职业道德规范》。
更多“179、某内部审计师因为原公司裁员而失业,在以前的公司工作时,该审计师善于钻研,进行了大量的研究来确定营销部门的最佳实践方法,由于大部分的研究工作是在家里,并且利用业余时间进行,他保留了许多资料并计划…”相关的问题

第1题

30、某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高 级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意, 那么该新任职的内部审计师应该:

A.听从高级审计师的建议,并因为节约成本的原因不再进行审计程序

B.该新任职的内部审计师不与高级审计师进行沟通独自进行调查

C.高级审计师应该帮助这位刚任职的内部审计师建立一个计划来收集恰当的审计证据

D.该高级审计师应该停止审计工作,直到该重大变化趋于正常

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第2题

29、在审计中,内部审计师发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的 新发明的专利权。公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽 管所有员工的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该员工。该审计师 做出的不报告该员工的行为的决定:

A.违反了内部审计师协会的《职业道德规范》

B.违反了《标准》中有关报告的规定

C.是合理的,因为部门经理已经知道了情况,而且该行为没有违反公司政策

D.A和B

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第3题

4、在审计中,内部审计师发现一位受重用的雇员一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权。公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽管所有雇员的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该雇员,决定不向高管层和董事会报告此事。该审计师做出的不报告该雇员行为的决定:

A.违反了内部审计师协会的职业道德规范。

B.违反了IPPF的标准中有关报告的规定。

C.是合理的,因为部门经理已经知道了情况,而且该行为没有违反公司政策。

D.A和B

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第4题

在审计中,内部审计师发现一位受重用的雇员一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权。公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽管所有雇员的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该雇员,决定不向高管层和董事会报告此事。该审计师做出的不报告该雇员行为的决定:

A.违反了内部审计师协会的职业道德规范。

B.违反了IPPF的标准中有关报告的规定。

C.是合理的,因为部门经理已经知道了情况,而且该行为没有违反公司政策。

D.A和B

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第5题

在审计中,内部审计师发现一位受重用的雇员一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权。公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽管所有雇员的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该雇员,决定不向高管层和董事会报告此事。该审计师做出的不报告该雇员行为的决定:

A.违反了内部审计师协会的职业道德规范。

B.违反了IPPF的标准中有关报告的规定。

C.是合理的,因为部门经理已经知道了情况,而且该行为没有违反公司政策。

D.A和B

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第6题

14、以下哪种情况严重影响内部审计组织的独立性?

A.内部审计师经常为在审计报告中曾经批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官承担着向公司高层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计机构与公司的外部审计师联合计划总体审计范围,以避免相互间工作 的重复

D.内部审计机构参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第7题

330、下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确的是

A.内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息

B.内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到 内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露

C.外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅

D.由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标 准》

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第8题

国际上研究内部控制和风险管理的权威机构是国际内部审计师协会。
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第9题

内部审计师可以自行确定评估标准
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第10题

国际上研究内部控制和风险管理的权威机构是国际内部审计师协会。
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