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[主观题]

控制环境与其他相关控制越薄弱,注册会计师越不宜在期中实施实质性程序。

答案
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更多“控制环境与其他相关控制越薄弱,注册会计师越不宜在期中实施实质性程序。”相关的问题

第1题

评估的重大错报风险的水平越高,注册会计师应当()。

A.实施更详细的控制测试程序

B.实施更详细的实质性程序

C.确定越低的可接受检查风险水平

D.确定越高的可接受检查风险水平

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第2题

下列有关针对余额超过财报重要性的账户实施审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当实施实质性程序

B.注册会计师应当实施实质性分析程序

C.注册会计师应当实施重新执行

D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序

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第3题

下列情况中,注册会计师应当实施控制测试的是()。

A.注册会计师控制测试的工作量大于测试减少的实质性程序的工作量

B.注册会计师发现被审计单位的内部控制在设计上有明显缺陷

C.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师预期内部控制未能有效运行

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第4题

重大错报风险越低,注册会计师可以执行控制测试的范围越有限。()
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第5题

在控制环境存在缺陷的情况下,注册会计师应做出的选择包括()。

A.在期末实施更多的审计程序

B.主要依赖实质性程序获取审计证据

C.修改审计程序的性质以获取更有说服力的审计证据

D.扩大审计程序的范围

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第6题

在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A.控制本身的设计是否合理

B.控制是否得到执行

C.是否更多地信赖控制并拟实施控制测试

D.是否实施实质性程序

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第7题

相关内部控制虽然存在,但未有效运行,注册会计师也必须实施控制测试。
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第8题

由于库存现金余额比较小,产生错弊金额也比较小,因此,注册会计师可以不实施实质性程序。()
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第9题

对于由第三方保管或控制的存货,注册会计师是否必须实施存货监盘程序?为什么?注册会计师通常会设计和实施哪些审计程序以获取满意证据?
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第10题

如果发票上的金额可能出现计算错误,注册会计师可能实施的控制测试的有()。

A.检查财务系统计算账龄分析

B.自动控制下,检查有关程序更改的复核审批程序

C.手工控制下,检查与发票计算金额正确性相关的人员的签名

D.手工控制下,重新计算发票金额,证实其是否正确

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