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题目

[单选题]

2018年5月,审计署某特派办对A省2017年度农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理使用情况进行审计。按照规定,农村义务教育薄弱学校改造补助资金是由中央财政设立、通过一般公共财政预算安排、用于改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的财政专项资金,具体使用范围包括“校舍及设施建设类”和“设备及图书购置类”两类项目。审计时发现,B市所属C县教育局将上级财政下达的农村义务教育薄弱改造补助资金1200万元用于新建D高中学校食堂、教学楼、综合楼,有57所学校将分配到的该项资金用于给教师发放伙食补助。关于上述财政专项资金审计案例,下述命题不正确的为()。

A.B市所属C县教育局不属于审计客体

B.审计署某特派办是该审计项目的审计客体

C.C县教育局将该项资金用于新建D高中学校食堂、教学楼、综合楼,并未超出该资金使用范围

D.该项资金用于给教师发放伙食补助,已经超出该资金使用范围

答案
审查在金融业务活动中发生的各项财务收支及结果的真实#审查在金融业务活动中发生的各项财务收支及结果的合法#审查在金融业务活动中发生的各项财务收支及结果的效益#审查中央银行每个会计年度是 否将其收入减除该年度支出,按照国家核定的比例提取总准备金后的净利润 全部上缴中央财政
更多“2018年5月,审计署某特派办对A省2017年度农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理使用情况进行审计。按照规定,农村义务教育薄弱学校改造补助资金是由中央财政设立、通过一般公共财政预算安排、用于改善贫困…”相关的问题

第1题

下列各项中,符合授权审计要求的是()。

A.审计机关授权某国有企业内部审计机构对企业财务收支进行审计

B.审计署授权地方审计机关对某国际组织贷款项目财务收支进行审计

C.审计署授权地方审计机关对中国人民银行某分行财务收支进行审计

D.审计机关授权某会计师事务所对某政府投资建设项目情况进行审计

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第2题

在2018年9月,以下审计主体分别接受委托人的委派进行审计: (1)小明、大明是XYZ会计师事务所的注册会计师,接受东方股份有限公司董事会的委托对该公司2012年财务报表进行审计; (2)小红、大红是东方股份有限公司内部审计部的工作人员,按照审计计划安排,对该公司进行财务审计; (3)小刚、大刚是国家审计署的工作人员,接受审计署委派,对某大型电站的工程资金运用情况进行审计。 请回答: (1)以上三类审计分别是? (2)它们在承办各审计业务时的相似之处。 (3)它们在承办各审计业务时的不同之处。
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第3题

2018年10月,公司因偷税而按规定补缴了2017年度所得税10万元,并支付了20万元的罚款,公司将其计入2018年度的所得税费用和营业外支出,注册会计师建议进行追溯调整。()
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第4题

A注册会计师负责对生产型企业甲公司2018年度财务报表进行审计。A注册会计师了解到甲公司2018年度的借款规模、存款规模分别与2017年度基本持平,但财务费用比2017年度有所下降。甲公司提供的以下理由中,不能解释财务费用变动趋势的是()。

A.甲公司于2017年1月初借入3年期的工程项目专门借款10 000 000元,该工程项目于2018年1月开工建设,预计在2018年6月完工

B.甲公司在2018年度以美元结算的货币性负债的金额一直大于以美元结算的货币性资产的金额。人民币对美元的汇率在2018年上半年保持稳定,从2017年下半年开始有较大上升

C.为了缓解流动资金紧张的压力,甲公司从2018年4月起增加了银行承兑汇票的贴现规模

D.根据甲公司与开户银行签订的存款协议,从2018年7月1日起,甲公司在开户银行的存款余额超过1 000 000元的部分所适用的银行存款利率上浮0.5%

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第5题

注册会计师接受委托对2018年X股份有限公司财务报表进行了审计,下列选项中属于“鉴证对象”的是()

A.X公司2018年财务报表

B.X公司2018年12月31日的财务状况和该年度的经营成果和现金流量

C.X公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量

D.X公司2018年利润表

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第6题

某企业2018年7月1日开业,因故在2019年6月30日份终止经营,7月15日注销工商登记,有关该企业的企业所得税管理,下列做法符合规定的是()

A.该企业的第一个纳税年度是2018年7月1日至2018年12月31日

B.该企业2019年5月31日前,报送2018年度企业所得税纳税申报表,办理汇算清缴

C.该企业应该在2019年8月29日之前办理2019年度的企业所得税汇算清缴

D.该企业应该在7月15日前缴清清算所得税款

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第7题

×市国有资产管理委员会作为XYZ大型国有企业的股权持有者代表,对XYZ企业2018年财务决算审计工作进行公开招标。中信会计师事务所投标后被选定为本次审计的主审机构。本次审计的类别属于()。

A.政府审计

B.经营审计

C.注册会计师审计

D.内部审计

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第8题

国家审计署 XX特派办委派的审计组在执行XX银行股份有限公司XX省分行的审计时,开展了如下的审计工作: ①XX特派于20XX年3月5日向XX银行股份有限公司XX省分行发出审计通知书,审计组于3月13日到达审计现场并召开审计进点会,与被审计单位的相关负责人进行了沟通。 ②审计组组长根据两年前开展的同类审计项目的审计实施方案确定此次项目的实施方案。 ③审计组在审计项目过程中发现了一些新情况,审计组组长对原先的实施方案进行了调整,自行决定推迟现场审计结束时间。 ④审计组在开展测试时发现银行的业务非常复杂,现有的审计人员无法胜任数据式审计工作,遂决定聘请外部专家。 ⑤审计组在起草审计报告前发现审计实施方案中确定的某一审计事项尚未完成,审计组组长再次调整审计实施方案,删除了该审计事项。 参照《国家审计准则》的相关内容,指出上述审计活动中的不恰当的地方。 《国家审计准则》详见:http://www.audit.gov.cn/n6/n36/c45852/content.html
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第9题

我国审计归属于(),应尽早把各级审计机关划入各级人大序列,使各级审计机关协助同级人大对预算的合法性、真实性、效益性进行监督。

A.法院

B.政府

C.检察院

D.审计署

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