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[单选题]

对审计质量控制政策执行情况开展的检查中无需关注

A.是否建立健全针对审计质量责任的制度

B.是否建立并执行审计业务的分级质量控制制度

C.是否及时整改质量管理中发现的问题

D.是否建立健全财务管理规章制度

答案
是否建立健全财务管理规章制度
更多“对审计质量控制政策执行情况开展的检查中无需关注”相关的问题

第1题

对审计质量控制政策执行情况开展的检查中无需关注

A.是否建立健全财务管理规章制度

B.是否建立健全针对审计质量责任的制度

C.是否及时整改质量管理中发现的问题

D.是否建立并执行审计业务的分级质量控制制度

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第2题

审计机关对同级财政预算执行情况开展的审计通常称为()。

A.同级审

B.上审下

C.法定审计

D.授权审计

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第3题

(综合题)资料:ABC会计师事务所正在制定业务质量控制制度,经过领导层集体研究,确立了下列重大质量控制制度:(1)合伙人的晋升与考核以业务量为主要考核指标,同时考虑遵循质量控制制度和职业道德规范的情况;(2)对员工介绍的客户,由员工所在部门经理根据收费的高低自行决定是否接受;(3)所有审计工作底稿应当在业务完成后90日内整理归档;(4)由于未取得上市公司审计资格,不予执行项目质量控制复核制度;(5)无论审计项目组内部的分歧是否得到解决,审计项目组必须保证按时出具审计报告; 要求:针对上述(1)至(5)项,分别指出ABC会计师事务所可能违反质量控制准则的情形,并简要说明理由。
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第4题

针对被审计单位存货存放在多个地点,下列各项中注册会计师可以考虑执行的程序不包括()。

A.询问被审计单位管理层和财务部门人员,以了解有关存货存放地点的情况

B.检查被审计单位存货的出、入库单,关注是否存在被审计单位尚未告知注册会计师的仓库

C.检查费用支出明细账和租赁合同,关注被审计单位是否租赁仓库并支付租金

D.检查被审计单位“固定资产—房屋建筑物”明细清单,了解被审计单位可用于存放存货的房屋建筑物

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第5题

分析题2.2:ABC会计师事务所根据会计师事务所质量控制准则,制定了质量控制制度,其中部分内容摘录如下:ABC会计师事务所质量控制制度中规定,该质量控制制度只适用于ABC会计师事务所执行历史财务信息审计、审阅业务和相关服务业务。制度中明确规定A主任会计师对质量控制制度承担最终责任。ABC会计师事务所应当每两年至少一次向所受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。在为上市公司执行财务报表审计业务时,如果同一高级人员长期执行该客户的审计业务可能对独立性造成不利影响时,会计师事务所应严格规定定期轮换注册会计师的年限,如果无法实施该措施,则一定要执行项目质量控制复核。对于其他非上市公司一律不再执行项目质量控制复核。为了防止审计报告公布后出现新的事项导致出现高风险,在出具审计报告后,会计师事务所挑选不参与该业务的人员及项目组内部经验最丰富的人员来共同完成项目质量控制复核。此外,为监控质量控制制度的有效性,对质量控制制度进行周期性检查,每两年进行一次检查。考虑到注协和证监会对上市
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第6题

审计人员通过对保险业务内部控制制度的建立、健全和执行情况以及可靠性作出评价的基础上,运用具体审计方法,对财产保险业务进行实质性测试。
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第7题

2.下面观点中正确的有()。

A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任

B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生

C.内部控制存在固有的局限性

D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任

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第8题

在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。
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第9题

关于审计程序的下列说法中正确的是()。

A.控制测试是财务报表审计中必须执行的程序

B.风险评估是财务报表审计中必须执行的程序

C.在了解被审计单位的内部控制时,需要了解内部控制的执行是否有效

D.对所有财务报表项目都应当执行实质性程序

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第10题

关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的有()。

A.对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

B.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

C.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

D.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

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第11题

关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的有()。

A.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

B.对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

C.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

D.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

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