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商业银行高级管理层的责任包括负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。()

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第1题

在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第2题

商业银行在进行风险评估设定的控制目标也是内部控制的目标。()
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第3题

内部控制部门对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。()
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第4题

根据美国证券交易委员会(SEC)的规则,公司对财务报告内部控制的报告应包括下列哪一选项的内容()

A.管理层建立和保持对财务报告的适当内部控制的声明

B.识别管理层评价对财务报告的内部控制有效性所用框架的声明

C.在最近的财政年度末,管理层对公司财务报告期间内部控制效果的评估报告

D.应包括以上各选项的内容

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第5题

《萨班斯-奥克斯利法案》404条款规定,公司管理层必须每年评估并报告其财务报告内部控制的有效性。()
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第6题

以下关于企事业单位内部控制责任的说法正确的有()。

A.董事会和监事会负监督责任

B.管理层负评估责任

C.内部审计人员负评估责任

D.外部审计人员对内部控制本身不负任何责任

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第7题

商业银行的内部控制政策应该体现出对不同地区、行业、产品的风险控制要求。()
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第8题

企业评价内部控制体系并及时向负责采取整改行动的当事方,包括高级管理层和董事会沟通内部控制缺陷的情况,下列哪一选项不属于管理层和董事会重点关注的事项()

A.评价持续监控和单独评价的结果

B.考虑过度的压力

C.沟通控制缺陷

D.监控缺陷整改行动

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第9题

企业内部控制的风险评估是指,持续评估内部控制系统的充分性及表现情况的程序。()
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第10题

内部控制的评价是企业管理层的责任,内部控制的审计是注册会计师的责任。前者属于非独立性评价,后者属于独立性评价。()
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