题目
A.制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱环节
C.岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等
D.被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
第1题
A.A.参与医院感染防控的监督与管理工作,每人每年至少参加3次医院组织的全院监测与专项感控督导检查
B.B.发现并纠正感控工作中存在的问题以及医疗活动中个人防护、操作等存在的感染隐患
C.C.指导处理职业暴露风险
D.D.感控督导员是感染管理部门专职人员
第2题
A.事前协调、事中管控和事后问责
B.事前协调、事中管控和事后监督
C.事前沟通、事中管理和事后监督
D.事前审查、事中管控和事后监督
第3题
A.客观缺陷
B.设计缺陷
C.运行缺陷
D.认知缺陷
第7题
A.贷后检查应换人检查
B.对检查发现质押物形态发生变化要及时采取措施并报告
C.对质押物存在疑点(伪造、涂改、毁损)要及时采取措施并报告
D.健全内部控制规章制度,落实质押物保管责任
E.上级管理和监督部门要加强对质押贷款的检查,并核查质押物品
第8题
A.制度缺陷
B.设计缺陷
C.运行缺陷
D.操作缺陷
第10题
A.外部欺诈类风险其控制意见主要是应对这些外部行为的具体操作方法
B.内部欺诈类风险其控制意见主要有岗位制约控制、行为阻断控制、账务核对等内部控制措施,以及检查、行为排查、监控等手段
C.执行、交割和流程管理类风险其控制意见包括加强核对复核、监督检查、建立岗位责任等
D.客户、产品和业务活动类风险其控制意见主要是采用正确的作业操作、加强教育培训等方面
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