题目
A.每季
B.每半年
C.每年至少一次
D.每年至少二次
第2题
A.询问会计主管被审计单位本年开户、变更、撤销的整体情况
B.取得本年度账户开立、变更、撤销申请项目清单,检查清单的完整性
C.在获取项目清单的基础上,选取适当样本检查账户的开立、变更、撤销项目是否已经财务经理和总经理审批
D.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认
第3题
A.重点检查和部分抽查
B.定期检查和不定期检查
C.全面检查和专题检查
D.现场检查和非现场检查
第5题
A.检讨
B.督导整改
C.考核
D.处罚
第6题
A.审查是否根据生产类型、生产组织特点和工艺流程,选用科学、合理的分配方法
B.检查明细账和记账凭证,查明有无不应纳入制造费用的支出
C.审查分配方法在一定会计期间有无变动
D.用复算法验证分配率及分配结果
E.对发生额明显偏大的项目,重点审查是否为实际发生
第7题
A.检修台帐
B.作业指导书
C.职工手册
D.填写检修记录
第8题
A.维修人员
B.使用人员
C.管理人员
D.领导层
第9题
要求:根据单位内部会计监督制度的要求,将上述9项工作分配给3位财务人员,其中会计机构负责人承担2项工作。
第10题
要求:根据单位内部会计监督制度的要求,将上述9项工作分配给3位财务人员(其中会计机构负责人承担2项工作)。
第11题
根据单位内部会计监督制度的要求,将上述9项工作分配给3位财务人员,其中会计机构负责人承担2项工作。
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