题目
A.董事会下设立审计委员会
B.企业制定内部控制缺陷认定标准
C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估
D.企业实施全面预算管理制度
第1题
A.控制环境
B.内部监督
C.控制活动
D.风险评估
第5题
A.聘请外部审计师对年度财务报表进行审计
B.内部审计人员对控制活动实施风险评估
C.安排专人复核采购业务控制活动的执行情况
D.审计委员会定期了解经营状况和财务数据
第6题
A.复杂程度较高的控制
B.管理层逾越某一控制活动
C.需要高度判断力的控制
D.应考虑以上各项因素
第7题
A.董事会充分认识到其对建立健全有效的内部控制并予以实施具有不可避免的责任
B.企业对内部控制的有效性进行了自我评估,并在内部控制自我评价报告中对使用标准和得出的结论进行说明
C.企业独立进行了内部控制自我评价报告,没有利用注册会计师审计工作及结果
D.企业已将发现的所有内部控制缺陷进行披露,并重点披露了内部控制重要缺陷和重大缺陷
第8题
A.企业战略
B.经营的效率与效果
C.资产的完备性
D.对国家的法律法规及有关监管要求的遵循
第9题
A.重要
B.重大
C.设计
D.运行
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