重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 大学 > 大学本科
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

关于企业内部控制审计,下列说法中不正确的是()。

A.注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制

B.注册会计师没有必要测试与某项相关认定有关的所有控制,但有责任对单项控制的有效性发表意见

C.注册会计师应当获取内部控制在基准日之前一段足够长的期间内有效运行的审计证据

D.只有在审计范围没有受到限制时,注册会计师才能对内部控制的有效性形成意见

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
答案
B、注册会计师没有必要测试与某项相关认定有关的所有控制,但有责任对单项控制的有效性发表意见

注册会计师没有必要测试与某项相关认定有关的所有控制,也没有责任对单项控制的有效性发表意见。比如被审计单位一共有100项控制,企业内部控制审计是针对控制整体是否有效运行发表审计意见,并非是分别针对每项控制发表审计意见。

更多“关于企业内部控制审计,下列说法中不正确的是()。”相关的问题

第1题

下列关于内部控制审计的说法,不正确的是()。

A.是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B.企业内部控制审计不必基于特定基准日

C.财务报告内部控制与非财务报告内部控制

D.企业内控责任与注册会计师审计责任的关系

点击查看答案

第2题

在审计发展历程的各个主要阶段,都产生了与当时的社会经济相适应的审计方法。这些方法都有着鲜明的专业特点。下列关于各种审计方法的说法中,不正确的是()。

A.账项审计主要针对会计账簿进行,将大部分审计时间花费在过账、汇总方面

B.制度基础审计以企业内部控制作为审计的重点,花费大量时间进行控制测试

C.风险导向审计综合考虑企业与财务报表审计相关的各个方面,以全面降低审计风险

D.在审计发展的历史上,先有账项基础审计,才有制度基础审计,最后才发展成为风险导向审计

点击查看答案

第3题

在审计发展历程的各个主要阶段,都产生了与当时的社会经济相适应的审计方法。这些方法都有着鲜明的专业特点。下列关于各种审计方法的说法中,不正确的是

A.账项审计主要针对会计账簿进行,将大部分审计时间花费在过账、汇总方面

B.制度基础审计以企业内部控制作为审计的重点,花费大量时间进行控制测试

C.风险导向审计综合考虑企业与财务报表审计相关的各个方面,以全面降低审计风险

D.在审计发展的历史上,先有账项基础审计,才有制度基础审计,最后才发展成为风险导向审计

点击查看答案

第4题

下列关于《企业内部配套指引》的说法中,不正确的是()。

A.包含18个应用指引

B.包含1个评价指引

C.包含1个审计指引

D.包含1个方法指引

点击查看答案

第5题

关于企业内部控制审计的下列说法中,不正确的是()。

A.与预防性控制相比,建立检查性控制的目的是发现流程中可能发生的错报,不同被审计单位之间检查性控制差别很大

B.在整合审计中,注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期

C.如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,注册会计师应当将其视为内部控制在基准日不存在重大缺陷

D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制,而是需要考察足够长一段时间内部控制设计和运行的情况

点击查看答案

第6题

下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。

A.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

B.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

C.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

D.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

点击查看答案

第7题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

点击查看答案

第8题

在小型企业内部控制活动中,下列各项中对其控制环境的说法中不正确的是()。

A.小型企业的控制环境可能与大型企业不同

B.小型企业的治理层可能不包括独立董事,治理职责直接由业主(经理)承担

C.小型企业控制环境的性质对其他方面控制的重要性不会造成影响

D.在小型企业审计中,可能无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据

点击查看答案

第9题

下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()

A.《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用

B.《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位

C.《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引

D.根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的

点击查看答案

第10题

下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有()。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

点击查看答案

第11题

下列关于企业内部控制审计的说法中正确的是()。

A.如果企业缺乏内部控制基础知识,可以聘请会计师事务所提供相关的咨询服务

B.为企业提供内部控制评价服务的会计师事务所可以为同一企业提供内部控制审计服务

C.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任

D.对内部控制的有效性发表审计意见是董事会的责任

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧