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审计委员会与内部审计属于企业的内部控制,是环境建设的保障机制,用于审计内部控制执行的效果。()

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第1题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第2题

审计控制包括外部审计和内部审计两种。()
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第3题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第4题

建立内部审计机构是内部控制中反馈控制的一种安排。()
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第5题

内部审计属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.对内部控制的监督

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第6题

内部管理审计要求内部审计必须检查和评价单位的内部控制制度和管理活动()
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第7题

审计人员在执行审计业务时,不论在何种情况下都应对内部控制进行充分的了解。()
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第8题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第9题

注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内控审计与财务报表审计整合。()
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第10题

审计人员对内部控制进行评审,目的就是为了获取环境证据。()
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