题目
第1题
A.审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会
B.首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告
C.按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
D.每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告
第2题
A.现场审计项目实施申请未经相关领导审批的每次扣1分
B.现场审计项目应制订方案而未制订《审计方案》的每次扣2分
C.工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的每次扣3分
D.审计组未按要求向派出部门提交《审计报告》和《审计意见书》的每次扣3分
E.未对被查网点发出审计整改建议或(审计意见书)的每次扣3分
第3题
A.定期审查和评估压力测试体系的适用性和有效性。内部审计应涵盖对验证评估工作的审计。
B.评估高级管理层的履职是否充分。
C.评估压力测试结果内部应用是否充分。
D.评估相关部门是否采取了必要的改进措施并有效实施。
E.定期向董事会报告审计结果。
第4题
A.制止违法行为
B.监督检查民用航空活动
C.依法调阅.摘抄、复制有关资料,调查取证,依法实施行政强制措施
D.向所在部门或者单位提出行政处罚建议或者依法作出当场处罚决定
第5题
A.听取外部董事、监事对领导班子和领导人员履职情况的意见
B.根据需要,听取纪检部门、审计部门以及相关业务主管部门的意见
C.注意听取公司党委派出巡察组的意见
D.听取职工代表对领导班子和领导人员工作情况的意见
第6题
A.对并购丁公司的风险评估报告进行审议
B.批准设立公司风险管理部门
C.审议内审部门提交的风险管理监督评价审计报告并报股东大会批准
D.批准企业全面风险管理年度工作报告
第11题
A.制度办法
B.法律责任
C.直接责任
D.管理责任
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