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[单选题]

在确定审计工作底稿的格式时,注册会计师应当考虑()因素。

A.实施审计程序的性质

B.实施审计程序的时间

C.实施审计程序的范围

D.执行审计程序的人员

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第1题

在确定进一步审计程序的范围时,注册会计师应当考虑的因素不包括()。

A.计划获取的保证程度越高,对测试结果可靠性要求越高,注册会计师实施的进一步审计程序的范围越广

B.评估的重大错报风险越高,注册会计师实施的进一步审计程序的范围越广

C.确定的重要性水平越低,注册会计师实施进一步审计程序的范围越广

D.确定的重要性水平越高,注册会计师实施进一步审计程序的范围越广

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第2题

注册会计师编制的审计工作底稿,应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解的内容有()

A.资产评估准则的规定

B.就重大事项得出的结论

C.所有法律法规的重要规定

D.实施审计程序的结果和获取的审计证据

E.按照审计准则的规定实施的审计程序的性质、时间和范围

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第3题

审计风险取决于重大错报风险和检查风险,下列表述不正确的是()

A.在既定的审计风险水平下,注册会计师应当实施审计程序,将重大错报风险降至可接受的低水平

B.注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间和范围,并有效执行审计程序,以控制重大错报风险

C.注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间和范围,并有效执行审计程序,以降低检查风险

D.注册会计师应当获得认定层次充分、适当的审计证据,以便在完成审计工作时,能够以可接受的审计风险对财务报表整体发表意见

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第4题

下列审计程序中,注册会计师应当初步了解审计业务环境的是()

A.实施控制测试

B.计划审计工作

C.按受业务委托

D.实施风险评估程

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第5题

在作出是否有必要实施函证的决策时,下列各项因素中,注册会计师应当考虑的有()。

A.被审计单位管理层协助注册会计师实施函证程序的能力或意愿

B.评估的认定层次重大错报风险

C.实施除函证以外的其他审计程序获取的审计证据

D.函证程序针对的认定

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第6题

被审计单位控制环境存在缺陷,注册会计师在对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时不应考虑的是()。

A.通过实施实质性程序获取更广泛的审计证据

B.通过控制测试获取更广泛的审计证据

C.增加拟纳入审计范围的经营地点的数量

D.在期末而非期中实施更多的审计程序

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第7题

下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是()。

A.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

B.在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

C.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿

D.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿

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第8题

以下关于注册会计师对期后事项责任的表述中,不正确的是()。
A.在审计工作完成后,注册会计师没有责任对期后事项实施审计程序

B.在财务报表公布后,注册会计师没有义务专门对财务报表进行查询

C.在审计报告日至财务报表报出日之间获知的在审计报告日已存在的、可能导致修改审计报告的事实,注册会计师应当考虑是否需要修改财务报表,并与被审计单位管理层讨论,必要时实施适当的审计程序

D.注册会计师应当实施必要的审计程序,获取充分、适当的审计证据,以确定截至审计报告日发生的,需要在财务报表中调整或披露的事项是否均已得到识别

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第9题

在确定计划实施的审计程序后,如果C注册会计师决定接受更低的重要性水平,审计风险将增加。下列做法错误的是()

A.如有可能,通过扩大控制测试范围或实施追加控制测试,降低评估的检查风险

B.通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围,降低检查风险

C.如有可能,通过扩大实质性程序范围或实施追加的实质性程序,降低评估的重大错报风险

D.通过修改计划实施的控制测试的性质、时间和范围,降低评估的审计风险

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第10题

审计实施阶段的主要工作是()

A.审计风险评价

B.确定重要性水平

C.形成审计工作底稿

D.审计测试

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