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[多选题]

内部审计机构管理的内容主要包括()。

A.审计项目业务控制

B.人力资源管理

C.领导与沟通

D.组织协调

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第1题

我国独立审计具体准则包括的内容有()。

A.内部控制与审计风险

B.错误与舞弊

C.与管理当局的沟通

D.会计报表审计

E.对内部审计的指导

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第2题

总部内部审计机构根据公司管理要求和项目管理需要,依照()的原则,可授权所属内部审计机构开展审计。

A.利于管理

B.提高效率

C.风险可控

D.节约成本

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第3题

目前,国际上关于内部审计发展的方向主要包括三方面()

A.风险管理

B.内部控制

C.公司治理

D.成本管理

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第4题

内部审计机构下属财务经理领导,并就共同关心的问题沟通信息。()
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第5题

在审计实务中,注册会计师往往要求被审计单位提出(),以明确与财务报表有关的管理层责任。

A.管理当局保证书

B.管理建议书

C.内部控制重大缺陷沟通函

D.管理当局声明书

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第6题

内部审计机构是否建立结果沟通制度取决于内部审计机构负责人的职业判断。()
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第7题

管理的职能()

A.计划

B.组织

C.人力资源管理

D.领导职能

E..控制职能

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第8题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第9题

下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与合规目标相关的内部控制与审计无关

B.与经营目标相关的内部控制与审计无关

C.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

D.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

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第10题

下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

B.与经营目标相关的内部控制与审计无关

C.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

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