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[主观题]

某农机厂在某纳税期内发生下列业务:(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税发票,注明不含

某农机厂在某纳税期内发生下列业务:

(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税发票,注明不含税价款100000元;

(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送采购方的人员;

(3)接受其他农机厂委托加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取加工费2340元;

(4)销售农机取得不含税收入120000元。

计算:

(1)购进农机零件增值税进项税;

(2)购入电吹风可抵扣进项税;

(3)该企业当期销项税额;

(4)该企业当月应纳增值税。

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更多“某农机厂在某纳税期内发生下列业务:(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税发票,注明不含”相关的问题

第1题

案例:某啤酒厂 (增值税一般纳税人 )在某纳税期内发生下列业务:(1)从某粮食经营部门 (一般纳税人)

案例:某啤酒厂 (增值税一般纳税人 )在某纳税期内发生下列业务:

(1)从某粮食经营部门 (一般纳税人)购进大麦一批,价值 250万元(不合税),依法取得增值税专用发票;

(2)购进其他用于应税项目的原料,价值 50万元(不舍税),依法取得增值税专用发票;

(3)向一般纳税人销售啤酒,价值 25万元(不舍税),货款已收;

(4)向某展览会赞助价值 3200元(不含税)的啤酒。

问题:根据以上资料,说明该厂上述业务税务处理的法律依据,并列出该厂本期应纳增值税额的计算式。

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第2题

某农机厂2009年11月发生下列业务:(1)提供农机维修,取得不含税维修收入20000元;购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款8000元;(3)将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给客户单位的人员(农机厂没有近期电吹风售价,已知其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格为50元每个);(4)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,

A.6970

B.3094

C.6494

D.9094

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第3题

根据税收征收管理法律制度的规定,下列情形需要纳税申报的有()。

A.纳税期内没有应纳税款

B.纳税期内发生的业务全部属于免税待遇

C.纳税期内发生的业务享受减税待遇

D.纳税期内仅仅发生一笔应纳税款业务

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第4题

1、某农机厂是增值税一般纳税人,2019年6月发生下列业务: (1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款10万元。 (2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款8..

1、某农机厂是增值税一般纳税人,2019年6月发生下列业务: (1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款10万元。 (2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款8000元,增值税240元,将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为礼品赠送采购方人员。 (3)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂开具普通发票收取加工费2260元。 (4)销售农机取得不含税收入12万元 (5)转让一台购入时未抵扣进项的旧设备,原价15万元,转让价10万元 上述取得专用发票都已经过认证。 要求计算: (1)该企业当期可抵扣的增值税进项税 (2)该企业当期销项税额 (3)该企业当期转让旧设备应纳增值税 (4)该企业当月应纳增值税

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第5题

问答题:王某2014年1月1日与某镇的农机厂(增值税一般纳税人)签订承包合同。经营期限5年,承包费50万元(每年10万元)。合同规定,承包期内不得改变名称,仍以农机厂的名义对外从事经营业务,王某上缴的承包费在每年的经营成果中支付。2014年王某的经营成果如下:
(1)取得销售农机的收入271.20万元(含税)。
(2)取得房屋出租收入20万元。
(3)购进石油液化气120万元,取
问答题:王某2014年1月1日与某镇的农机厂(增值税一般纳税人)签订承包合同。经营期限5年,承包费50万元(每年10万元)。合同规定,承包期内不得改变名称,仍以农机厂的名义对外从事经营业务,王某上缴的承包费在每年的经营成果中支付。2014年王某的经营成果如下:

(1)取得销售农机的收入271.20万元(含税)。

(2)取得房屋出租收入20万元。

(3)购进石油液化气120万元,取

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第6题

某机器设备厂本纳税期内发生下列业务:(1)购进钢材一批,货款为100000元,增值税发票注明税额为17

某机器设备厂本纳税期内发生下列业务:

(1)购进钢材一批,货款为100000元,增值税发票注明税额为17000元。

(2)加工工作服一批,提供加工材料(布匹)价值20000元,支付加工费10000元,取得增值税专用发票,发票注明税额为1700元。

(3)购进设备一台,增值税专用发票上注明税额5100元。

(4)本月销售机器10台,每台含税价格为20000元。

说明:相关票据已在本纳税期内经税务机关认证。

根据上述资料,计算该厂本纳税期内应交纳的增值税额,要求有计算步骤并说明理由。

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第7题

某外贸企业本消费税纳税期(2018年4月)发生以下(1)列所涉及消费税业务。请根据(1)下列明细的每笔
某外贸企业本消费税纳税期(2018年4月)发生以下(1)列所涉及消费税业务。请根据(1)下列明细的每笔

业务内容进行计算,并将计算步骤及结果相应地写在(2)列中。

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第8题

根据税收征收管理法律制度的规定,下列情形需要纳税申报的有()

A.纳税期内没有应纳税款

B.纳税期内仅发生一笔应纳税款业务

C.纳税人在减税期间享受减税待遇

D.纳税人在纳税期内发生的业务全部享受免税待遇

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第9题

某增值税一般纳税企业发生的下列业务中,应将其进行税额转出的是()。

A.将购入的原材料用于集体福利

B.将购入的原材料用于对外投资

C.将自产产品用于集体福利

D.将自产产品用于对外投资

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第10题

某农机厂2009年2月发生下列业务:(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;(3)将100个电吹风奖励给单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给采购方的人员;(4)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取加工费2340元;(5)销售农机取得不含税收入120000元。根据上述资料回答下列问题:购进农机零件增值税进项税额为()元。

A.100000

B.13000

C.17000

D.7000

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第11题

某农机厂2008年1月发生下列业务:(1) 提供农机维修,取得不含税维修收入20000元;购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2) 向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;(3) 将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给客户单位的人员;(4) 接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取含税加工费2340元;(5) 销售农机取得不含税收入150000元。该企业当月应纳增值税为()元。

A.2840

B.3094

C.6494

D.9094

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