重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 学历类考试 > 自考专业课
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[主观题]

注册会计师对企业年度会计报表审计完成后,根据审计证据撰写审计报告。(1)审计报告构成要素有哪

些?(2)假定注册会计师审计了A股份有限公司2017年度的财务报表,请你撰写审计报告的引言段。

查看参考答案
更多“注册会计师对企业年度会计报表审计完成后,根据审计证据撰写审计报告。(1)审计报告构成要素有哪”相关的问题

第1题

以下关于注册会计师对期后事项责任的表述中,正确的有()。

A.注册会计师应当实施必要的审计程序,获取充分、适当的审计证据,以确定截至审计报告日发生的、需要在会计报表中调整或披露的事项是否均已得到识别

B.在外勤审计工作完成后,注册会计师没有责任针对期后事项实施审计程序

C.在审计报告日至会计报表公布日之间获知可能影响会计报表的期后事项,注册会计师应当及时与被审计单位讨论,必要时实施适当的审计程序

D.在会计报表公布后,注册会汁师没有义务专门对会计报表进行查询

点击查看答案

第2题

A注册会计师是J公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责年度会计报表审
计的助理人员提出的相关问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。

注册会计师应当在审计报告中清楚地表达对会计报表整体的意见,并对出具的审计报告负责。()

A.正确

B.错误

点击查看答案

第3题

A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在编制审计报告过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。 根据独立审计准则的要求,注册会计师在()对被审计单位年度会计报表发表意见或出具无法表示意见的审计报告。

A.实施了必要的审计程序后

B.实施审计工作的基础上

C.实施了必要审计方法基础上

D.实施了符合性测试和实质性测试的程序后

点击查看答案

第4题

注册会计师对被审计单位会计报表的反映表示不满意,可出具无法表示意见的审计报告。()

注册会计师对被审计单位会计报表的反映表示不满意,可出具无法表示意见的审计报告。()

点击查看答案

第5题

在被审计单位年度会计报表公布日后,如获知审计报告已经存在但尚未发现的期后事项,导致需要修改已审计会计报表,而被审计单位拒绝修改,注册会计师应当()。

A.向被审计单位的主管部门通报

B.要求被审计单位撤回已公布的年度会计报表

C.向政府有关部门报告修改后的年度会计报表

D.考虑是否修改审计报告

点击查看答案

第6题

在审计单位年度会计报表公布日后,如获知审计报告日已经存在但尚未发现的期后事项,导致需要修改已审计会计报表,而被审计单位拒绝修改,注册会计师应当()。

A.向被审计单位的主管部门通报

B.要求被审计单位撤回已公布的年度会计报表

C.向政府有关部门报告修改后的年度会计报表

D.考虑是否修改审计报告

点击查看答案

第7题

在审计单位年度会计报表公布日后,如获知审计报告日已经存在但尚未发现的期后事项,导致需要修改已审计会计报表,而被审计单位拒绝修改,注册会计师应当()。

A.向被审计单位的主管部门通报

B.要求被审计单位撤回已公布的年度会计报表

C.向政府有关部门报告修改后的年度会计报表

D.考虑是否修改审计报告

点击查看答案

第8题

会计报表整体是公允的,但存在()情形时,注册会计师应出具保留意见的审计报告。

A.会计政策的选用、会计估计的做出或会计报表的披露不符合国家颁布的企业会计准则和相关会计制度的规定,虽影响重大,但不至于出具否定意见的审计报告

B.因审计范围受到限制,无法获取充分、适当的审计证据,虽影响重大,但不至于出具无法表示意见的审计报告

C.如果注册会计师在审计过程中,审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,不能获取充分、适当的审计证据,以至无法对会计报表发表意见

D.存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,且不影响已发表的意见

点击查看答案

第9题

A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在编制审计报告过程中, A注册会计师需
对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

尽管前任注册会计师出具了否定意见的审计报告,但考虑到相关事项对本期会计报表的影响已经消除,后任注册会计师仍然可以对本期会计报表出具标准无保留意见的审计报告。()

A.正确

B.错误

点击查看答案

第10题

注册会计师在出具审计报告时,应同时()已审计的被审计单位的会计报表。

注册会计师在出具审计报告时,应同时()已审计的被审计单位的会计报表。

点击查看答案

第11题

下列有关审计报告的表述,不正确的有()。

A.内部审计机构在实施审计后通常撰写简式审计报告

B.我国国家审计机关在实施审计后撰写的是简式审计报告

C.审计报告复核是审计质量控制措施之一

D.国家审计报告是国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据

E.注册会计师签发的审计报告是法院进行判决的唯一凭证

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧