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[单选题]

下列有关信息技术对审计过程的影响的相关提法中,不正确的是()。

A.信息技术在企业的应用并不改变注册会计师制定的审计目标

B.系统的设计和运行对业务流程和控制的了解会产生直接的影响

C.系统的设计和运行不会对审计风险的评价产生直接影响

D.在高度电算化的信息环境中,业务活动和业务流程引发了新的风险,从而使具体控制活动的性质有所改变

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更多“下列有关信息技术对审计过程的影响的相关提法中,不正确的是()。A.信息技术在企业的应用并不改”相关的问题

第1题

信息技术对审计过程的影响体现在下列哪些方面()。

A.对审计线索的影响

B.对内部控制的影响

C.对审计内容的影响

D.对注册会计师的影响

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第2题

下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在()。

A.对审计线索的影响

B.对审计技术手段的影响

C.对内部控制的影响

D.对审计内容的影响

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第3题

下列有关信息技术对审计的影响的说法中,错误的是()。

A.被审计单位对信息技术的运用不改变注册会计师制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

B.被审计单位对信息技术的运用影响审计内容

C.被审计单位对信息技术的运用影响注册会计师需要获取的审计证据的性质

D.被审计单位对信息技术的运用不影响注册会计师需要获取的审计证据的数量

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第4题

下列有关信息技术对审计过程的影响的说法中,正确的有( )。
下列有关信息技术对审计过程的影响的说法中,正确的有()。

A.注册会计师必须深入了解企业的信息技术应用范围和性质

B.被审计单位对信息技术的运用不影响注册会计师的工作

C.被审计单位高度信息化,可能导致通过实质性程序获取的审计证据减少

D.信息系统复杂并不一定意味着信息技术环境复杂

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第5题

关于信息技术对内部控制的影响,下列因素中最相关的是()。

A.被审计单位人工控制和自动化控制运用的比例

B.被审计单位对手工控制的依赖的程度

C.被审计单位对信息技术的依赖程度

D.被审计单位内部控制运用的效果

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第6题

随着信息技术在企业中的广泛应用,对审计过程产生的重大影响正确描述的是()

A.并不改变审计线索

B.由于信息化的特点,审计内容发生了相应的变化

C.注册会计师需要掌握相关信息技术,把信息技术当作一种有力的审计工具

D.内部控制在形式及内涵方面发生了变化,内部控制的目标也发生了改变

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第7题

随着信息技术在企业中的广泛应用,对审计过程产生的重大影响正确描述的是()。

A.由于信息化的特点,审计内容发生了相应的变化

B.内部控制在形式及内涵方面发生了变化,内部控制的目标也发生了改变

C.注册会计师需要掌握相关信息技术,把信息技术当作一种有力的审计工具

D.并不改变审计线索

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第8题

关于信息技术对内部控制的影响,以下因素中,最相关的是()。A.被审计单位人工控制和自动化控制运用

关于信息技术对内部控制的影响,以下因素中,最相关的是()。

A.被审计单位人工控制和自动化控制运用的比例

B.被审计单位对手工控制的依赖程度

C.被审计单位对信息技术的依赖程度

D.被审计单位内部控制运用的效果

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第9题

下列关于信息技术对审计的影响的相关说法中,错误的是()。

A.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变

B.信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成反比

C.信息技术一般控制通常会对实现部分或全部财务报表认定作出间接贡献

D.人工控制的基本原理与方式在信息环境下并不会发生实质性的改变,注册会计师仍需要按照标准执行相关的审计程序

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第10题

14、下列有关信息技术对审计目标的影响中,不正确的有

A.无效的应用控制增加了一般控制不能防止或发现并纠正认定层次重大错报的可能性,即使这些一般控制本身得到了有效设计

B.在信息技术不对传统的审计线索产生重大影响的情况下,注册会计师需要“穿过计算机进行审计”

C.注册会计师首先针对每个具体的审计目标,了解和识别相关的控制和缺陷,在此基础上,对每个相关审计目标评估初步控制风险

D.如果针对某一具体审计目标,注册会计师能够识别出有效的应用控制,在通过测试确定其运行有效后,注册会计师能够减少实质性程序

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第11题

14、下列有关信息技术对审计目标的影响中,不正确的有()。

A.无效的应用控制增加了一般控制不能防止或发现并纠正认定层次重大错报的可能性,即使这些一般控制本身得到了有效设计

B.在信息技术不对传统的审计线索产生重大影响的情况下,注册会计师需要“穿过计算机进行审计”

C.注册会计师首先针对每个具体的审计目标,了解和识别相关的控制和缺陷,在此基础上,对每个相关审计目标评估初步控制风险

D.如果针对某一具体审计目标,注册会计师能够识别出有效的应用控制,在通过测试确定其运行有效后,注册会计师能够减少实质性程序

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