题目
A.综合分析财务数据与经营数据的内在关系
B.接触或访问权限控制
C.修改及维护控制
D.对例外报告进行人工干预
第1题
A.查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
B.了解丙公司情况及其环境
C.实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
D.实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否得到执行
第2题
A.查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
B.了解丙公司情况及其环境
C.实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
D.实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否等到执行
第3题
A.查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
B.了解丙公司情况及其环境
C.实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
D.实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否等到执行
第4题
A.综合分析财务数据与经营数据的内在关系
B.接触或访问权限控制
C.修改及维护控制
D.对例外报告进行人工干预
第5题
A.C注册会计师没有义务实施的程序是
B.A:查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
C.B:了解丙公司情况及其环境
D.C:实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
E.D:实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否等到执行
第6题
A.近期拟实施或已实施的并购活动与资产处置情况
B.内部控制活动
C.生产经营的季节性和周期性
D.管理层和员工业绩考核与激励性报酬政策
第7题
A.由丙公司内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价
B.丙公司定期与客户对账并发现的差异进行调查
C.对照预算、预测和前期实际结果,对丙公司的业绩复核和评价
D.综合分析丙公司财务数据和经营数据之间的内在关系
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