题目
A.奖惩制度
B.薪酬制度
C.财务预算
D.财务计划
第1题
A.制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构
D.外部中介机构对银行的审计报告
E.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况
第3题
董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。
A内部审计章程
B中长期审计规划
C年度工作计划
D对审计工作情况进行考核监督
第4题
A.审计委员会
B.内部审计部门
C.首席审计官
D.内部审计人员
第6题
A.内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作
B.内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源
C.后续审计安排不属于年度审计计划的内容
D.年度审计工作目标属于年度审计计划的基本内容
第7题
A.审核内部审计章程等重要制度
B.审核重要内部审计报告
C.审批中长期审计规划和年度审计计划
D.指导、考核和评价内部审计工作
第9题
A.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
B.批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
C.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况
D.为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
第10题
A.对内部审计承担最终责任
B.组织制定并实施内部审计章程、审计工作流程、作业标准、职业道德规范等内部审计制度
C.组织实施中长期审计规划和年度审计计划
D.对内部审计的整体质量负责
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