题目
A.左上角
B.右上角
C.左下角
D.右下角
第1题
主管柜员负责大额提现、利息收支、 ()、抹账、积数调整及存款查询、挂失、质押、冻结、扣划等特殊业务的审签、授权工作。
第3题
A.超限额业务或特殊业务必须由授权人员审查、授权;
B.退票业务必须由会计主管审核确认后,方可办理。
C.错账业务应经会计主管审核确认无误后,方可进行抹账、冲账;
D.必须建立预警机制,大额冲账要向网点主任报备。
第4题
A.记账岗
B.复核岗
C.账务主管岗
D.财务监管岗
第6题
A.根据现金管理的相关规定,审批自身权限内的大额现金支取业务,并在业务凭证上签章
B.审核作废的重要空白凭证,并在各联次上签字
C.审核凭证重印业务,并在业务凭证上签字(A、B级柜员均可对凭证重印业务进行授权,仅对自己授权的业务进行审核)
D.审核挂失、解挂、密码重置业务资料是否齐全、有效(A、B级柜员均可进行授权,仅对自己授权的业务进行审核)
第7题
A.对需授权的大额现金业务进行卡把复核确认
B.对开户业务客户身份核实及确认
C.对需经审批的业务进行审批
D.特殊业务预填单内容审批或加盖业务专用章
E.对大额转账业务与客户进行核实
第9题
A.异常的其他业务收支项目入账依据及法律性文件是否充分
B.大额项目有无授权批准
C.其他业务收入是否与其他业务支出配比
D.会计处理是否正确
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