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[多选题]

内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当日常经营管理过程中的()进行审查和评价。

A.风险识别

B.风险分析

C.应对策略

D.风险意识

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更多“内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当日常经营管理过程中的()进行审查和评价。”相关的问题

第1题

内部审计人员开展内部控制审计做风险要素评估时,应当以__ 为依据()

A.企业内部控制基本规范

B.集团审计制度

C.集团财务制度

D.舞弊审计制度

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第2题

2、审计人员在对甲公司2007年度财务报表审计时,需要进行相关的风险评估。在确定向甲公司的哪些人员进行询问以及询问哪些问题时,A审计人员应当考虑何种信息有助于识别和评估重大错报风险。以下说法中错误的是()。

A.询问参与生成、记录或记录复杂或异常交易的员工,有助于审计人员评估甲公司选择和运用某项会计政策的适当性

B.询问采购人员和生产人员,有助于审计人员了解甲公司的原材料采购和产品生产等情况

C.询问甲公司的财务负责人,有助于获取大部分财务信息

D.询问甲公司的治理层,有助于审计人员了解甲公司管理层对内部审计发现问题的处理是否恰当

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第3题

2、国家审计署 XX特派办委派的审计组在执行中国人民银行XX中心支行的财务审计这一常规审计时,开展了如下的审计工作: ①XX特派办于2017年4月1日发出通知书,审计组于4月2日上午火速到达审计现场开展审计工作。4月2日下午召开了审计进点会,审计组通报了审计工作相关的要求与纪律,并听取了被审计单位负责人的汇报。 ②根据进点会上了解的情况,审计组于4月3日开展了风险评估的相关内部讨论,并由组长制定了审计实施方案。 ③审计组成员根据审计实施方案的分工开展审计工作,审计组长按照各位审计人员的工作成果编制审计工作底稿。 此次审计工作发现了以下三个问题: ①2016年XX中心支行本级等5家中心支行采用调账方式将已经发生的人员经费支出XXX万元调整到公用经费和项目支出中列支,其中……。 ②2016年XX中心支行等3家中心支行在“会议费”、“办公费”、“差旅费”等公用经费支出中列支招待费XXX万元,其中……。 ②2016年XX中心支行等4家中心支行使用2016年预算资金支付2015年度费用XXX万元,
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第4题

A注册会计师在对甲公司2007年度财务报表审计时,需要进行相关的风险评估,在遇到下列有关问题时,请代为做出正确的专业判断。在确定向甲公司的哪些人员进行询问以及询问哪些问题时,A注册会计师应当考虑何种信息有助于识别和评估重大错报风险。以下说法中错误的是()。

A.询问参与生成、记录或记录复杂或异常交易的员工,有助于注册会计师评估甲公司选择和运用某项会计政策的适当性

B.询问采购人员和生产人员,有助于注册会计师了解甲公司的原材料采购和产品生产等情况

C.询问甲公司的财务负责人,有助于获取大部分财务信息

D.询问甲公司的治理层,有助于注册会计师了解甲公司管理层对内部审计发现问题的处理是否恰当

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第5题

内部审计机构和内部审计人员开展绩效审计时,主要审 查和评价的是组织经营管理活动的()

A.经济性、效率性和效果性

B.适当性、充分性和相关性

C.真实性、有效性和合法性

D.独立性、客观性和合理性

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第6题

在进行财务报表审计时,审计人员应当充分了解被审计单位的内部控制。()
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第7题

2、注册会计师在对甲公司2008年度会计报表进行审计时,对审计风险的有关要素分别做出如下评估: 方案 可接受的审计风险水平 评估的固有风险水平 评估的控制风险水平 方案1 4% 35% 55% 方案2 4% 45% 65% 方案3 4% 55% 75% 要求根据审计风险模型,计算注册会计师应确定的检查风险水平。
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第8题

注册会计师在对甲公司2008年度会计报表进行审计时,对审计风险的有关要素分别做出如下评估: 方案 可接受的审计风险水平 评估的固有风险水平 评估的控制风险水平 方案1 4% 35% 55% 方案2 4% 45% 65% 方案3 4% 55% 75% 要求根据审计风险模型,计算注册会计师应确定的检查风险水平。
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第9题

2、注册会计师在对甲公司2008年度会计报表进行审计时,对审计风险的有关要素分别做出如下评估: 方案 可接受的审计风险水平 评估的固有风险水平 评估的控制风险水平 方案1 4% 35% 55% 方案2 4% 45% 65% 方案3 4% 55% 75% 要求根据审计风险模型,计算注册会计师应确定的检查风险水平。
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第10题

在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有()。

A.如果发现的控制偏差是系统性偏差,注册会计师应当考虑对审计方案的影响

B.如果发现的控制偏差是系统性偏差,注册会计师应当扩大样本规模进行测试

C.如果发现控制偏差,注册会计师应当确定偏差对与所测试控制相关的风险评估的影响

D.如果发现的控制偏差是人为有意造成的,注册会计师应当考虑舞弊的可能迹象

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