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[多选题]

在对舞弊风险进行评估后,B注册会计师认为乙公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,B注册会计师通常实施的审计程序有()。

A.测试与舞弊相关的控制运行有效性

B.测试会计核算过程中做出的会计分录以及为编制财务报表做出的调整分录是否适当

C.复核会计估计是否合理

D.对于注意到的、超出正常经营过程或基于对乙公司及其环境的了解显得异常的重大交易,了解其商业理由的合理性

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更多“在对舞弊风险进行评估后,B注册会计师认为乙公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,B注册”相关的问题

第1题

<2>、在对舞弊风险进行评估后,A注册会计师认为甲公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,A注册会计师通常实施的审计程序不包括()。

A.测试与舞弊相关的控制运行有效性

B.复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

C.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

D.了解重大交易是否具有合理的商业理由

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第2题

在对舞弊风险进行评估后,A注册会计师认为x公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,A注册会计师通常实施的审计程序有()。

A.测试日常会计核算过程中做出的会计分录以及为编制财务报表做出的调整分录是否适当

B.复核会计估计是否合理

C.对于超出正常经营过程或基于对X公司及其环境的了解显得异常的重大交易,了解其商业理由的合理性

D.对相关控制活动的运行有效性进行测试

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第3题

在对舞弊风险进行评估后,G注册会计师认为庚公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,G注册会计师通常实施的审计程序有()。

A.测试会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当

B. 复核会计估计是否合理

C. 对于注意到的、超出正常经营过程或基于对庚公司及其环境的了解显得异常的重大交易,了解其商业理由的合理性

D. 对相关控制活动的运行有效性进行测试

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第4题

在对舞弊风险进行评估后,D注册会计师认为W公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,D注册会计师通常实施的审计程序有()。

A.测试会计核算过程中做出的会计分录以及为编制财务报表做出的调整分录是否适当

B.复核会计估计是否合理

C.对于注意到的、超出正常经营过程或基于对W公司及其环境的了解显得异常的重大交易,了解其商业理由的合理性

D.对相关控制活动的运行有效性进行测试

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第5题

在对舞弊风险进行评估后,E注册会计师认为戊公司管理层凌驾于控制之上的风险很高,则E注册会计师通
常实施的审计程序不包括()。

A.复核会计估计是否存在偏向,并评价这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

B.对于基于对被审计单位及其环境的了解以及在审计过程中获取的其他信息而显得异常的重大交易,评价其商业理由(或缺乏商业理由)是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为

C.对相关控制活动的运行有效性进行测试

D.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

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第6题

根据材料,回答 9~11 题: E注册会计师负责审计戊公司2×10年度

根据材料,回答 9~11 题:

E注册会计师负责审计戊公司2×10年度财务报表。在考虑设计和实施审计程序以发现管理层舞弊行为时,E注册会计师遇到下列情形,请代为做出正确的专业判断。

第 9 题 在对舞弊风险进行评估后,E注册会计师认为戊公司管理层凌驾于控制之上的风险很高,则E注册会计师通常实施的审计程序不包括()。

A.复核会计估计是否存在偏向,并评价这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

B.对于基于对被事计单位及其环境的了解以及在审计过程中获取的其他信息而显得异常的重大交易,评价其商业理由(或缺乏商业理由)是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为

C.对相关控制活动的运行有效性进行测试

D.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

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第7题

A注册会计师负责对甲公司2010年度财务报表进行审计。在对因舞弊导致的财务报表重大错报风险进行识别、评估和应对时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。回答下列四题<1>、在识别和评估甲公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列对舞弊责任的说法不正确的是()。

A.注册会计师在年报审计中有责任合理保证财务报表不存在重大错报包括舞弊

B.注册会计师在整个审计过程中应当保持职业怀疑态度考虑管理层凌驾于内部控制之上的可能性并评估舞弊的风险

C.注册会计师在完成审计工作后没有发现甲公司员工串通舞弊,则表明注册会计师应当承担法律责任

D.注册会计师不能对财务报表整体不存在重大错报获取绝对保证

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第8题

在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,G注册会计师决定增加审计程序的不可预测性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有()。

A.对账面金额较小的存货实施监盘程序

B. 不预先通知存货监盘地点

C. 对销货交易的具体条款进行函证

D. 对大额应收账款进行函证

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