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[单选题]

下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。

A.规模小的单位不需要了解内部控制

B.规模大的单位不需要了解内部控制

C.管理混乱的单位不需要了解内部控制

D.不论规模大小都需要了解内部控制

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更多“下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。A、规模小的单位不需要了解内”相关的问题

第1题

下列关于控制测试的说法中,不正确的是()

A.注册会计师应当对被审计单位的所有控制进行测试

B.注册会计师可以对同一笔交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的

C.如果被审计单位在期中变更了内部控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

D.如果执行程序的人员发生了变化,注册会计师应当缩短再次测试的时间或者完全不信赖以前期间控制测试获取的审计证据

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第2题

10、关于内部审计的下列说法中,不正确的是()

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

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第3题

关于控制环境的说法不正确的是()

A.控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

B.控制环境设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。良好的控制环境是实施有效内部控制的基础

C.在评价控制环境的设计和实施情况时,注册会计师应当了解管理层在治理层的监督下,是否营造并保持了诚实守信和合乎道德的文化,以及是否建立了防止或发现并纠正舞弊和错误的恰当控制

D.在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出最终评价 (四)D注册会计师负责对丁公司2008年度财务报表进行审计。在运用审计抽样时.D注册会计师遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断

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第4题

下列关于注册会计师出具的管理建议书的陈述中正确的有()。

A.收件人应为被审计单位的全体股东

B.不是对内部控制所发表的鉴证意见

C.使用范围由被审计单位管理当局确定

D.有公正性和强制性

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第5题

下列有关控制测试的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当对被审计单位的所有控制进行测试

B.注册会计师可以对同一笔交易同时实施控制测试和细节测试,以实现双重目的

C.如果被审计单位在期中变更了内部控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

D.如果执行程序的人员发生了变化,注册会计师可能决定在本期审计中不依赖以前审计获取的审计证据

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第6题

对被审计单位的内部控制出具了否定意见,注册会计师就不可以在财报审计报告出具无保留意见的审计报告。(
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第7题

下列关于存货监盘计划的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应该根据自己的专业判断和往年的审计经验,编制存货监盘计划

B.存货监盘程序是实质性程序,不包括控制测试

C.注册会计师应当根据对被审计单位存货盘点和对被审计单位内部控制的评价结果确定检查存货的范围

D.存货监盘范围的大小取决于注册会计师审计时间的分配以及审计成本的核算

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第8题

下列事项中,属于注册会计师拟承接审计业务时应当实施的初步业务活动的有()

A.了解被审计单位及其环境,包括了解内部控制

B.实施与审计准则一致的关于对被审计单位财务报表审计的质量控制程序

C.评价注册会计师遵守职业道德要求的情况

D.注册会计师就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见

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第9题

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,内部审计独立性最弱

C.它是被审计单位内部控制的一个重要组成部分

D.内部审计和外部审计的审计目的、审计范围和审计方法都相同

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第10题

下列各项中,关于注册会计师对被审计单位内部控制审计出具非无保留意见的内部控制审计报告的说法中不恰当的是()。

A.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告

B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,构成审计范围受到限制

D.在因审计范围受到限制而无法表示意见时,注册会计师应当就未能完成整个内部控制审计工作的情况,以书面形式与管理层和治理层进行沟通

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