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[多选题]

某注册会计师负责对新叶公司2008年度财务报表进行审计.在测试公司内部控制时,在确定控制测试的范围时,该注册会计师通常考虑的因素有【】

A.总体变异性

B.在分险评估时拟信赖控制运行有效性的程度

C.控制的预期偏差

D.控制的执行频率

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更多“某注册会计师负责对新叶公司2008年度财务报表进行审计.在测试公司内部控制时,在确定控制测试的范”相关的问题

第1题

某注册会计师负责对新叶公司2008年度财务报表进行审计。在测试公司内部控制时,在确定控制测试的范围时,该注册会计师通常考虑的因素有()。

A.总体变异性

B.在分险评估时拟信赖控制运行有效性的程度

C.控制的预期偏差

D.控制的执行频率

E.控制的预期偏差

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第2题

某注册会计师负责对W公司2008年度财务报表进行审计。在了解控制环境时,该注册会计师应当关注的内容有()。

A.W公司治理层相对于管理层的独立性

B.W公司管理层的理念

C.W公司员工整体的道德价值观

D.W公司对控制的监督

E.W公司管理层的经营风格

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第3题

Q股份有限公司2008年度财务报表审计的项目质量控制复核人Y注册会计师对由E注册会计师负责负责的该项目进行独立性复核时发现以下情形,除()外的三种情形均无任何防范措施可以将独立性的威胁降至可接受水平。

A.E注册会计师的岳父长期持有Q公司的对外发行的基金8000元

B.E注册会计师的儿子购买了Q公司债券1000元

C.E注册会计师的表哥准备大量买进Q公司的股票作为长期投资

D.E注册会计师和Q公司的财务总监王某同时是K公司的股东,其中财务总监王某在K公司持股比例为41%

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第4题

某注册会计师负责对W公司2008年度财务报表进行审计。为保证所有的产品销售均已入账,W公司下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有()。

A.对销售发票进行顺序编号

B.检查销售发票是否经适当的授权批准

C.将每月产品发运数量与销售入账数量相核对

D.定期与客户核对应收账款余额

E.对销售发票进行复核当月开具的销售发票是否均已登记入账

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第5题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计。在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,该注册会计师决定增加审计程序的不可预测性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有()。

A.对账面金额较小的存货实施监盘程序

B.不预先通知存货监盘地点

C.对销货交易的具体条款进行函证

D.对大额应收账款进行函证

E.选取不同的地点实施审计程序

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第6题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计.在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有【】

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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第7题

某注册会计师负责对W公司2008年度财务报表进行审计。W公司下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()。

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B.定期与客户对账并发现的差异进行调查

C.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

E.将内部证据与外部信息来源相比较

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第8题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计.在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,该
注册会计师决定增加审计程序的不可预测性.下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有【】

A.对账面金额较小的存货实施监盘程序

B.不预先通知存货监盘地点

C.对销货交易的具体条款进行函证

D.选取不同的地点实施审计程序

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第9题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计。在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有()。

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

E.询问了解治理层如何监督管理层

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第10题

A会计师事务所的下列情形中,违反注册会计师职业道德规范的有()。

A.事务所的主任会计师E是甲公司(上市公司)的独立董事

B.事务所注册会计师F为乙公司(非上市公司)代编2007年度财务报表的同时,负责对其2007年度财务报表进行审计

C.事务所注册会计师F为乙公司(非上市公司)代编2007年度财务报表,注册会计师G负责对该公司2007年度财务报表进行审计

D.事务所承接了对丙公司(上市公司)2007年度财务报表的审计业务的同时,又承接了丙公司2008年度预测性财务信息的审核业务

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